Frank Pechmann Hotel-Management GmbHLiquidiert

47051 Duisburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 7726
Eingetragen
16.5.2002
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Führen und Verwalten von Hotelbetrieben.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Pechmann
seit 16.5.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Frank Pechmann Hotel-Management GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 17.856,00 11.418,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.418,50 833,50
II. Sachanlagen 16.437,50 10.585,00
B. Umlaufvermögen 383.389,55 178.049,98
I. Vorräte 3.000,97 3.524,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 377.376,04 173.009,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.012,54 1.515,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 401.245,55 189.468,48

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 103.529,02 52.070,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 26.506,00 -23.093,96
III. Jahresüberschuss 51.458,43 49.599,96
B. Rückstellungen 119.151,76 77.635,02
C. Verbindlichkeiten 178.564,77 59.762,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 178.564,77 59.762,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 401.245,55 189.468,48

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Frank Pechmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Art der Forderung zum 31.12.2014   davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamtbetrag 31.12.2014
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 48,2 48,2 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen 0,0 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 0,0 0,0 0,0
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat 0,0 0,0 0,0
aus ausstehenden Einlagen 0,0 0,0  
eingeforderte Nachschüsse 0,0 0,0  
sonstige Vermögensgegenstände 333,1 333,1 0,0
Summe 381,3 381,3 0,0

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 178.564,77 (Vorjahr: Euro 59.762,87).

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2014   davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamtbetrag 31.12.2014
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 3,7 3,7 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 115,1 115,1 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 59,7 59,7 0,0 0,0
Summe 178,5 178,5 0,0 0,0

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Frank Pechmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2015 festgestellt.

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