Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 206076
Vorher
SMRT Klimatec GmbH
Eingetragen
30.7.1996
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenGroßhandel mit Blumen und Pflanzen
Gegenstand
Unterhaltung eines erlaubnisfreien Onlinehandels im Sinne des Vertriebes von Waren und Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Dekorationsware für Trockenblumengestecke und Haushaltswaren.

Historie

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Management

NameRolle
Beate Barbara Hartmann
seit 11.10.2023
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SMRT Klimatec GmbH

Pößneck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2,00
I. Sachanlagen 2,00 2,00
B. Umlaufvermögen 72.638,85 132.047,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.988,88 99.660,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.649,97 32.387,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.640,85 132.049,12

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 35.569,17 42.538,40
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 16.973,81 -462,01
III. Jahresfehlbetrag 6.969,23 -17.435,82
B. Rückstellungen 8.494,51 9.014,42
C. Verbindlichkeiten 28.577,17 80.496,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.577,17 54.931,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.640,85 132.049,12

Anhang


für das Geschäftsjahr
vom 01.01. - 31.12. 2011

  

1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Firma  SMRT Klimatec GmbH wird auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen entsprechend der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer nach der linearen Methode, bewertet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 EUR werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.
Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund nur steuerrechtlicher Vorschriften wurden nicht vorgenommen.

Umlaufvermögen
Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.
Fertige und unfertige Leistungen werden mit den Herstellungskosten bewertet.
Die Herstellungskosten enthalten Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten, Sonder-einzelkosten der Fertigung, notwendige Materialgemeinkosten, notwendige Fertigungs-gemeinkosten, fertigungsbedingte anteilige AfA sowie sonstige, nach Verrechnungsschlüsseln einbezogene Gemeinkosten, wie Kosten der allgemeinen Verwaltung, Aufwendungen für soziale Einrichtungen, Aufwendungen für freiwillige soziale Leistungen und Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung. Nicht einbezogen werden Fremdkapitalzinsen.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu ihren Nominalbeträgen bewertet. Eine Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen wurde in Höhe von 0,5 % der zum Bilanzstichtag offenen Forderungen vorgenommen. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend des Grundsatzes der Wesentlichkeit nur gebildet, wenn der Einzelposten EUR 400,00 übersteigt.

Eigenkapital
Das Eigenkapital wurde zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen
Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, soweit diese steuerrechtlich zulässig sind. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

  

3. Erläuterungen zu Bilanzposten und zur Gewinn- und Verlustrechnung



Anlagevermögen
Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenmmen.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.
Sicherungsübereignungen bestehen nicht.
Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung
Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

  

4. Sonstige Angaben


Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen i. S. von § 285 Nr. 3 HGB.
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 6. Davon waren 5 gewerbliche Arbeitnehmer und 1 Angestellte.
Zur Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr bestellt:

                       Frau Heidrun Siegert

  

5. Unterzeichnung des Jahresabschlusses mit Vollständigkeitserklärung


Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit des vorliegenden Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang), der gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen.

Pößneck, 07.12.2012

--------------------------------------------   
Heidrun Siegert (Geschäftsführerin)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 123,23 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 festgestellt.

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