Stammdaten

Register
Amtsgericht Zweibrücken HRB 11708
Eingetragen
18.5.1999
Branche
Malerei- und LackiergewerbeAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind die Ausführung sämtlicher Arbeiten des Malerhandwerks, Bodenbelagsarbeiten, Industrieoberbeschichtungen, Stukkateurarbeiten, Brandschutzbeschichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Sturm
seit 6.6.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hütschenhausen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rickart & Sturm GmbH

Landstuhl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 10.839,00 11.853,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 70,00
II. Sachanlagen 10.837,00 11.783,00
B. Umlaufvermögen 169.865,80 291.094,39
I. Vorräte 20.642,44 55.399,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105.833,13 192.106,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.390,23 43.588,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.988,47 5.780,49
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 77.000,54 114.609,37
Summe Aktiva 261.693,81 423.337,25

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Verlustvortrag 240.173,96 247.287,42
IV. Jahresüberschuss 37.608,83 7.113,46
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.000,54 114.609,37
B. Rückstellungen 4.046,00 4.056,50
C. Verbindlichkeiten 257.647,81 419.280,75
Summe Passiva 261.693,81 423.337,25

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Rickart & Sturm GmbH hat ihren Sitz in Landstuhl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Zweibrücken (Reg.Nr. 11708).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2018 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2017 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 105833,13 63673,76 192106,17 100531,02

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis" Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen

mit der bilanziellen Überschuldung. Ein Auftrag zur Würdigung der Überschuldung im Sinne

des Insolvenzrechts wurde mir nicht erteilt.

Rücklagen

Der Stand der Rücklagen ist unverändert.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Beratungskostzen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2018 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 257647,81 26941,68 44669,11
Vorjahr 31.12.2017 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 419280,75 52530,72 44579,35

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 44669,11 enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2018 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von T€ 17.423,46

Gegenstand der Leasingverträge sind hauptsächlich die folgenden Wirtschaftsgüter:

BMWKL-LL 333

Citroen C5 KL-RS 142

Citroen C5 KL-RS 143

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 26 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen T€ 69.358,20

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 37.608,83 ab. Nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag von T€ 240.173,96 verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von T€ 202.565,13. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von T€ 202.565,13 auf neue Rechnung vorzutragen.

Landstuhl, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.12.2019.

Nachrichten & Medien

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