Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 19022
Eingetragen
9.8.1999
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Verwaltung, Ankauf, Verkauf oder Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie die Sanierung und Errichtung von Gebäuden durch Dritte. Ferner die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume sowie Dahrlehen zur Baufinanzierung.

Historie

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Management

NameRolle
Anne Hafermalz
seit 4.12.2018
Prokura
Lutz Dr. Hafermalz
seit 26.7.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Taucha
37.500 DM
75.00%
Taucha
12.500 DM
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

H&H Wohnbau GmbH

Taucha

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 641.475,32 707.465,91
I. Sachanlagen 641.475,32 707.465,91
B. Umlaufvermögen 140.043,98 157.165,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.035,10 53.648,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.008,88 103.516,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 781.519,30 864.631,54

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 607.566,33 613.418,63
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 587.854,04 211.723,76
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 376.130,28
IV. Bilanzverlust 5.852,30 0,00
B. Rückstellungen 5.672,47 79.378,12
C. Verbindlichkeiten 168.280,50 171.834,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 781.519,30 864.631,54

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des HGB insbesondere der §§ 242 ff. HGB und in Anlehnung der §§ 264 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen aufgestellt.

Die Gesellschaft gilt nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Bei den Erläuterungs- und Ausweispflichten im Anhang wurde ebenfalls von den genannten größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsüblichen und ertragsteuerlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Saldierungsverbot nach § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Sämtliche Bilanzposten sind gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die im Anlagenvermögen ausgewiesenen Gegenstände sind bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nach den Bestimmungen des § 249 und § 253 Abs. 1 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB ausgewiesen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. und 3 HGB).

Das Vorsichtsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB wurde beachtet.

Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach den Bestimmungen des § 249 HGB gebildet und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, im Einklang mit § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB, angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
  

Sachverhalte
2017
2016
 
EUR
EUR
Forderungen Gesellschafter
31.612,47
34.190,56

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

 
Herr Dr. Lutz Hafermalz
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 14.147,70 Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile

Taucha, den 28.11.2018
Der Geschäftsführer:
gez. Dr. Lutz Hafermalz


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2018 festgestellt.

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