Centrum Objektmanagementgesellschaft mbHLiquidiert

40221 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 52666
Eingetragen
19.10.2005
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Die An- und Vermietung von Gewerbe-, Büro- und/oder Wohnflächen sowie die Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien. Eine Tätigkeit im Sinne des § 34c GewO wird nicht ausgeübt.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Reppegather
seit 19.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Centrum Objektmanagementgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 216,00 324,00
I. Sachanlagen 216,00 324,00
B. Umlaufvermögen 414.288,25 503.423,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 242.231,89 323.978,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 172.056,36 179.445,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.325,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.691.687,50 1.487.506,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.106.191,75 1.993.579,30

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.512.506,31 1.343.737,28
III. Jahresfehlbetrag 204.181,19 168.769,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.691.687,50 1.487.506,31
B. Rückstellungen 186.318,21 76.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.915.395,79 1.914.420,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.477,75 2.558,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.106.191,75 1.993.579,30

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

as gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von 25.000,- EUR angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.

II. Verbindlichkeiten i.S.d. § 42, Abs. 3 GmbHG

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 1.228 TEUR handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführerorgane:

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Uwe Reppegather geführt. Neben dem Geschäftsführer waren keine weiteren Geschäftsführungsorgane bestellt.

 

Düsseldorf, den 14.11.2013

Uwe Reppegather, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2013 festgestellt.

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