Verler Gartenbau GmbHLiquidiert

33415 Verl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gütersloh HRB 2821
Eingetragen
17.3.1992
Branche
Garten- und LandschaftsbauBetrieb von BaumschulenErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sowie der Handel mit Pflanzen, Sträuchern, Bäumen und anderen gärtnerischen Produkten. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft ist auf das Gebiet der alten Bundesländer beschränkt.

Historie

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Management

NameRolle
Helmut Kaltefleiter
seit 4.11.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Verler Gartenbau GmbH

Verl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz 31.12.2006

A K T I V A

31.12.2006

31.12.2005

EUR

EUR

A.   Anlagevermögen

I.    Immaterielle Vermögensgegenstände

3,00

3,00

II.   Sachanlagen

313.194,00

299.148,00

III.  Finanzanlagen

0,00

8.561,42

B.   Umlaufvermögen

I.    Vorräte

9.450,00

33.900,00

II.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

243.737,37

64.558,98

III.  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.682,09

21.378,83

C.  Rechnungsabgrenzungsposten

5.101,38

1.906,15

D.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

101.469,40

45.758,51

674.637,24

475.214,89

P A S S I V A

31.12.2006

31.12.2005

EUR

EUR

A.   Eigenkapital

I.    Gezeichnetes Kapital

51.129,19

51.129,19

II.   Gewinnvortrag / Verlustvortrag

-96.887,70

-67.247,95

III.  Jahresfehlbetrag

-55.710,89

-29.639,75

IV.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

101.469,40

45.758,51

B.   Rückstellungen

87.236,00

92.678,00

C.  Verbindlichkeiten

582.526,24

374.661,89

    - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 298.223,93 (140.039,91)

    - davon gegenüber Gesellschaftern in EUR : 87.256,47 (4.883,64)

D.  Rechnungsabgrenzungsposten

4.875,00

7.875,00

674.637,24

475.214,89

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Verler Gartenbau GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Der Materialbestand wurde mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen ist das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und das Guthaben bei dem  Kreditinstitut sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen € 0,00.

Anteilsbesitz

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB wurde gem. § 286 Abs. 3 HGB verzichtet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.                Der Gesellschafter hat den Rangrücktritt für seine Forderungen in Höhe von € 87.256,47 (Vorjahr € 4.883,64) erklärt.

Verbindlichkeiten in Höhe von € 378.442,69 sind durch Grundschuldbestellungen und einer Bürgschaft des Gesellschafters abgesichert. 

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag haben nachfolgende Haftungsverhältnisse bestanden:

Haftungsverhältnisse gem.  § 251 HGB bestanden für Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen (Bank-Avale) in Höhe von €  53.687,36 (Vorjahr 58.933,31).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

      Herrn Helmut Kaltefleiter, Verl

Das Wahlrecht nach § 286 HGB Abs. 4 wird ausgeübt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Verl, den 17. August 2009

...........................................

         Geschäftsführer

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