ALKA Gerüstbau GmbHLiquidiert

65428 Rüsselsheim am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 93011
Eingetragen
7.6.2010
Branche
GerüstbauAllgemeine GebäudereinigungRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Hoch- und Tiefbau, Gerüst- und Gleisbau, Gebäudereinigung, Industrie-Service, Abbruch und Entkernung.

Historie

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Management

NameRolle
Sunay Dzhenailov
seit 14.4.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hugo-Kallenbach-Str. 24, 65931 Frankfurt
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALKA Gerüstbau GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 60.455,00 35.917,00
I. Sachanlagen 60.455,00 35.917,00
B. Umlaufvermögen 74.084,02 59.912,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.225,15 31.801,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.858,87 28.110,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 134.539,02 95.829,85

Passiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 47.853,21 42.961,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 17.961,39 0,00
III. Jahresüberschuss 4.891,82 17.961,39
B. Rückstellungen 1.795,00 9.603,47
C. Verbindlichkeiten 84.890,81 43.264,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 84.890,81 43.264,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 134.539,02 95.829,85

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

ALKA Gerüstbau GmbH,

Frankfurt am Main

A. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Im vorliegenden Abschluss werden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Bei der Offenlegung wurden die Erleichterungen nach § 326 HGB berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 242 ff. sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 268 ff. HGB erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB Anwendung findet.

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Verrechnung planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 wird im Anlagespiegel am Ende des Anhangs dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die noch zu erwartenden Jahresabschlusskosten und die Erstellung der Steuererklärungen für das Jahr 2011 und Archivierungskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen Verbindlichkeiten aus dem laufenden Verrechnungskonto in Höhe von TEUR 7.

D. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 4.891,82 € mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2011 war Herr Alhas Karadag, Kaufmann, zum Geschäftsführer bestellt.

 

Frankfurt am Main, den 4. Dezmber 2012

Alhas Karadag, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.470,16 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.900,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2012 festgestellt.

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