Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 83760
Vorher
VISION 33. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Eingetragen
28.5.2002
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikHerstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen sowie der Einzel- und Großhandel mit Baumaterial.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Kaufmann
seit 7.7.2006
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fliesen Dörfer GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 170.759,00 65.872,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 170.758,00 65.871,00
B. Umlaufvermögen 1.487.525,71 1.488.791,27
I. Vorräte 775.457,13 1.053.732,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 707.198,80 430.811,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.197,31 -5.010,00
davon gegen Gesellschafter 24.524,45 21.097,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.869,78 4.247,58
Aktiva 1.658.284,71 1.554.663,27

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 130.552,29 94.937,03
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 69.937,03 198.174,72
III. Jahresüberschuss 35.615,26 -128.237,69
B. Rückstellungen 79.446,70 51.529,00
C. Verbindlichkeiten 1.448.285,72 1.408.197,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.104.020,49 1.120.679,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 344.265,23 287.518,02
Summe Passiva 1.658.284,71 1.554.663,27

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluss gemäß den Anforderungen des § 267 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften. Dabei wurde teilweise von den gesetzlich zulässigen Vereinfachungen Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 266 ff. HGB an. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 275 ff. HGB gegliedert unter Verwendung des Gesamtkostenverfahrens.

B. Rechnungslegungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage und unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Buchführungs-, Bilanzierungs-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften aufgestellt.
Hinsichtlich des Aufbaus und der Gliederung wurden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB zugrunde gelegt, die das Handelsgesetzbuch für Kapitalgesellschaften fordert.
Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen.
Bei der Bewertung für Zwecke des handelsrechtlichen Jahresabschlusses wurde von der Fortführung der Unternehmertätigkeit (Going-Concern-Prinzip) ausgegangen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten.
Grundlage für die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse zu Herstellungskosten sind die Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie die Fertigungseinzel- und -gemeinkosten.
Die geleisteten Anzahlungen sind ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 2 % gebildet.
Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.
Die Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Der Jahresabschluss des Vorjahres wurde fristgerecht beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen
Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist Bestandteil des Anhangs und wird zum Ende des Anhangs dargestellt.
Fristigkeiten
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle - wie im Vorjahr - eine Laufzeit von unter einem Jahr.
Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 83 Die Forderungen werden in Höhe von 3 % p.a. verzinst.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus Gewährleistungen (TEUR 37), Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen (TEUR 18) und Personal (TEUR 8).
Verbindlichkeiten und gewährte Sicherheiten
Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.
Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

D. Sonstige Angaben

Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 15 Mitarbeiter beschäftigt.
Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer sind bzw. waren:

- Christian Kaufmann (Kaufmann), Hamburg
- Tobias-Benjamin Kaufmann (Kaufmann), Garstedt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2024 festgestellt.

gez. C. Kaufmann
gez. T. Kaufmann

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