Stammdaten

Register
Amtsgericht Arnsberg HRB 6709
Eingetragen
12.3.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Der Handel mit Pflegemitteln, insbesondere für Dächer und Wände, und Vermittlung von Aufträgen für Haus und Garten

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Harnacke
seit 12.3.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

dachpflege.de GmbH

Schmallenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.730,00 9.036,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.221,00 1.537,00
II. Sachanlagen 4.509,00 7.499,00
B. Umlaufvermögen 60.464,09 52.188,68
I. Vorräte 1.020,00 2.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.444,09 49.988,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 19.000,00 19.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 903,00 783,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.097,09 62.007,68



Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.257,46 7.376,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.623,74 12.992,68
III. Jahresfehlbetrag 2.118,80 4.631,06
B. Rückstellungen 2.250,00 2.250,00
C. Verbindlichkeiten 59.589,63 52.381,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 59.589,63 52.381,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.097,09 62.007,68

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der dachpflege.de GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften in §§ 266 und 275 HGB für große Kapitalgesellschaften. Die Darstellung der Jahresabschlusszahlen wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft rechnet nach § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften. Unzulässige größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Gliederung und Bewertung im Jahresabschluss nicht in Anspruch genommen. Geschäftszweigspezifische Ergänzungen des Gliederungsschemas liegen nicht vor.

II. Erläuterungen zur Bilanz

   Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient, wurden nicht in die Herstellunggskosten einbezogen.

   Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken bilanziert.

   Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt; es wurde zum Nennwert angesetzt.

   Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe derjenigen Beträge ausgewiesen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten voraussichtlich erforderlich sein werden.

   Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEuro 59,6 (Vorjahr: TEuro 52,4).

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
TEuro TEuro TEuro TEuro
gegenüber Kreditinstituten 18,2 18,2 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 2,1 2,1 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 39,3 39,3 0,0 0,0
Summe 59,6 59,6 0,0 0,0


 III. Sonstige Angaben

   Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Andreas Harnacke, Schmallenberg. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Schmallenberg, 14.06.2011

dachpflege.de GmbH

 
Andreas Harnacke  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2011 festgestellt.

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