BLUE Trade GmbHLiquidiert

10789 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 6868 HL
Eingetragen
17.7.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieWärme- und KältehandelTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Handel mit Hard- und Software, Entwicklung, Programmierung, Produktion und Vertrieb von Hard- und Software, Servicedienstleistungen an Hard- und Software (inkl. EDV- und TK Anlagen sowie sonstigen Büromaschinen), Schulungen und Beratung; Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reiseangeboten und -veranstaltungen aller Art national sowie international; Handelsgeschäfte aller Art auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, Verwertung von Patenten uns sonstigen Rechten; internationaler Handel mit Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Kai-Uwe Scheding
seit 31.10.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
DST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITEDGBR
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

DST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
United Kingdom
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BLUE Trade GmbH

Bargteheide

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2008 bis zum 31.08.2009

Bilanz

Aktiva

31.8.2009
EUR
31.8.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.967,00 17.458,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.967,00 17.458,00
B. Umlaufvermögen 517.599,82 478.448,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 509.710,78 360.554,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.889,04 117.893,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 519.566,82 495.906,21

Passiva

31.8.2009
EUR
31.8.2008
EUR
A. Eigenkapital 26.613,21 42.085,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 17.085,85 20.953,17
III. Jahresfehlbetrag 15.472,64 3.867,32
B. Rückstellungen 2.000,00 5.862,00
C. Verbindlichkeiten 490.953,61 447.958,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 519.566,82 495.906,21

Anhang


Bilanzrichtliniengesetz
Der Jahresabschluss 2008/2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen angesetzt. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Ingangsetzung zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden alle erkennbaren Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
 
Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen, welche im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbar waren. Die Laufzeit ist ausnahmslos kleiner ein Jahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Restlaufzeit der unverzinslichen Verbindlichkeiten beträgt ausnahmslos weniger als ein Jahr.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen
Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen werden in einem Anlagespiegel geführt.

Im Berichtsjahr sind keine Zugänge und keine Abgänge auszuweisen.

Umlaufvermögen
Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen von TEuro 509,7 sind im Wesentlichen solche aus Lieferungen und Leistungen von TEuro 497,5 ausgewiesen. Die Fälligkeit beträgt ausnahmslos weniger als ein Jahr.

Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von Euro 7.889,04 vorhanden.

Passiva

Gezeichnetes Kapital
Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1 GmbHG das Stammkapital ausgewiesen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag beträgt im Berichtsjahr Euro -15.472,64.

Rückstellungen
Es wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet und deren Höhe durch Berechnungen belegt. Steuerrückstellungen sind nicht auszuweisen. Einzelberechnungen haben vorgelegen. Die Fälligkeit ist ausnahmelos kurzfristig.

Verbindlichkeiten
Die Zusammensetzung und die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
 
betrag
 
zum 31.08.2009
 
< 1 J.
<1 - 5 J.
> 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Lieferungen und Leistungen
491,0
491,0
0,0
0,0
Summe
491,0
491,0
0,0
0,0


Haftungsverhältnisse
bestehen nicht

sonstige angabepflichtige Verpflichtungen
bestehen nicht

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse wurden überwiegend  im Handel mit Hard- und Software erzielt.

Personalaufwand
ist im Berichtsjahr nicht auszuweisen

Abschreibungen
auf immaterielle Wirtschaftsgüter sind im Berichtsjahr i.H.v. TEuro 15,5 auszuweisen.

sonstige Angaben

Geschäftsführer ist:

Frau Jessica Stegmann, Bargteheide
- alleinvertretungsberechtigt-

Bargteheide, den

Gez. Frau Jessica Stegmann                                                                                       

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