Arno Berger Mode GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum 31.12.2009
Bilanz zum
31.12.2009
Aktiva
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
6.580,00 |
6.580,00 |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
9.758,81 |
|
389,55 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
25,46 |
9.784,27 |
4.025,46 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
6.675,09 |
2.691,20 |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
94.230,47 |
102.949,49 |
| Summe AKTIVA |
|
117.290,83 |
110.076,70 |
|
Passiva
|
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
26.000,00 |
26.000,00 |
| II. Verlustvortrag |
|
-128.949,49 |
-110.961,65 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
8.719,02 |
-17.987,84 |
| IV. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
94.230,47 |
102.949,49 |
| V.
buchmäßiges Kapital |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
25,60 |
|
|
| -davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25,60 |
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
22.619,42 |
|
15.333,33 |
| -davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.619,42
(Vorjahr) EUR 15.333,33 |
|
|
|
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
94.645,81 |
|
94.743,37 |
| -davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.645,81
(Vorjahr) EUR 94.743,37 |
|
117.290,83 |
|
| Summe PASSIVA |
|
117.290,83 |
110.076,70 |
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 bis
31.12.2009
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
60.235,69 |
15.155,71 |
| 2. sonstige betriebliche
Erträge |
|
139,36 |
999,00 |
| 3. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
-35.352,16 |
-35.352,16 |
-25.091,70 |
| 4. Abschreibungen |
|
|
|
| a) Abschr. auf imm.
Verm.gegenst. des Anlagevermögens und
Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für
die Ingangs. und Erweit. des
Geschäftsbetriebs |
|
|
-35,97 |
| 5. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
-14.542,95 |
-6.628,84 |
| 6. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
-1.825,92 |
-1.982,04 |
| 7. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
8.654,02 |
-17.583,84 |
| 8. sonstige Steuern |
|
65,00 |
-404,00 |
| 9.
Jahresüberschuss |
|
8.719,02 |
-17.987,84 |
Kontennachweis zur Bilanz zum
31.12.2009
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Kontensaldo |
Postensumme |
Kontensaldo |
Postensumme |
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
|
|
|
|
| 27 EDV-Software |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
| 300 And.Anlag.
Geschäftsausstatt. |
5,00 |
|
5,00 |
|
| 480 Geringwertige
Wirtschaftsgüter |
15,00 |
20,00 |
15,00 |
20,00 |
| Fertige Erzeugnisse und
Waren |
|
|
|
|
| 3980 Waren
(Bestand) |
6.580,00 |
6.580,00 |
0,00 |
|
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
| 1410 Ford. L.u.L. o.
Kto.Korr. |
9.758,81 |
9.758,81 |
389,55 |
389,55 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1360 Geldtransit |
25,46 |
25,46 |
4.025,46 |
4.025,46 |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
|
| 1000 Kasse |
4.813,99 |
|
35,18 |
|
| 1100 Postbank |
0,00 |
|
1.396,27 |
|
| 1200 Bank |
1.297,79 |
|
1.259,75 |
|
| 1220 Bank 2 |
563,31 |
6.675,09 |
0,00 |
2.691,20 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
|
|
|
Jahresüberschuss |
-8.719,02 |
0,00 |
17.987,84 |
0,00 |
| 800 Gezeichnetes
Kapital |
-26.000,00 |
|
-26.000,00 |
|
| 868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
128.949,49 |
94.230,47 |
110.961,65 |
102.949,49 |
| Summe AKTIVA |
|
117.290,83 |
|
110.076,70 |
|
Passiva
|
|
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Kontensaldo |
Postensumme |
Kontensaldo |
Postensumme |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
|
| 800 Gezeichnetes
Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
| Verlustvortrag |
|
|
|
|
| 868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-128.949,49 |
-128.949,49 |
-110.961,65 |
-110.961,65 |
|
Jahresüberschuss |
|
8.719,02 |
|
-17.987,84 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
94.230,47 |
|
102.949,49 |
| buchmäßiges
Kapital |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
|
| 1100 Postbank |
25,60 |
25,60 |
0,00 |
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
|
|
| 1100 Postbank |
25,60 |
|
0,00 |
|
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
| 1610 Verb. L.u.L.ohne
Kontokorr. |
22.619,42 |
22.619,42 |
15.333,33 |
15.333,33 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
|
|
| 1610 Verb. L.u.L.ohne
Kontokorr. |
22.619,42 |
|
15.333,33 |
|
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 730 Verb. geg.
Gesellschaftern |
93.121,85 |
|
94.295,93 |
|
| 1575 Anrechenbare VSt
ig.Erwerb 19% |
-1.503,09 |
|
0,00 |
|
| 1579 Anrechenbare
Vorsteuer, 19 % |
-7.139,61 |
|
-1.127,63 |
|
| 1588 Bezahlte
Einfuhrumsatzsteuer |
-291,31 |
|
0,00 |
|
| 1772 USt aus ig.
Erwerb |
1.503,09 |
|
0,00 |
|
| 1775 Umsatzsteuer, 19
% |
4.778,13 |
|
2.902,29 |
|
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
1.824,07 |
|
-1.327,22 |
|
| 1789 USt lfd. Jahr |
2.024,37 |
|
0,00 |
|
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
328,31 |
94.645,81 |
0,00 |
94.743,37 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
|
|
| 730 Verb. geg.
Gesellschaftern |
93.121,85 |
|
94.295,93 |
|
| 1575 Anrechenbare VSt
ig.Erwerb 19% |
-1.503,09 |
|
0,00 |
|
| 1579 Anrechenbare
Vorsteuer, 19 % |
-7.139,61 |
|
-1.127,63 |
|
| 1588 Bezahlte
Einfuhrumsatzsteuer |
-291,31 |
|
0,00 |
|
| 1772 USt aus ig.
Erwerb |
1.503,09 |
|
0,00 |
|
| 1775 Umsatzsteuer, 19
% |
4.778,13 |
|
2.902,29 |
|
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
1.824,07 |
|
-1.327,22 |
|
| 1789 USt lfd. Jahr |
2.024,37 |
|
0,00 |
|
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
328,31 |
|
0,00 |
|
| Summe PASSIVA |
|
117.290,83 |
|
110.076,70 |
Kontennachweis zur Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 bis
31.12.2009
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Kontensaldo |
Postensumme |
Kontensaldo |
Postensumme |
| Umsatzerlöse |
|
|
|
|
| 8200 Erlöse |
27.897,10 |
|
880,67 |
|
| 8220 Erlöse CH |
6.949,58 |
|
0,00 |
|
| 8400 Erlöse,
Regelsteuersatz |
6.461,50 |
|
3.672,50 |
|
| 8401 Erlöse
Barverkauf |
19.125,20 |
|
10.252,54 |
|
| 8402 Erlöse
Vermietung |
0,00 |
|
350,00 |
|
| 8730 Gewährte
Skonti |
-197,69 |
60.235,69 |
0,00 |
15.155,71 |
| sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
|
|
| 2315 Anlagenabgänge
(Buchgewinn) |
0,00 |
|
-1,00 |
|
| 8820 Erl.Anlagenverk.
(Gewinn) Reg. |
0,00 |
|
1.000,00 |
|
| 2709 Sonstige
Erträge unregelmäßig |
139,36 |
139,36 |
0,00 |
999,00 |
| Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
|
|
|
| 3200 Wareneingang |
-2.654,22 |
|
0,00 |
|
| 3400 Wareneingang, Reg.
StS |
-37.867,37 |
|
-1.490,91 |
|
| 3425 Ig. Erwerb, VSt/USt
Reg. StS |
-10.952,98 |
|
0,00 |
|
| 3725 Nachlässe
ig.Erw. VSt/USt Reg. |
3.537,55 |
|
0,00 |
|
| 3733 Erhalt. Skonti, 19
% Vorsteuer |
6.041,17 |
|
0,00 |
|
| 3736 Erh.Sk. ig. Erw.
16%VSt/16%USt |
0,00 |
|
87,10 |
|
| 3800
Anschaffungsnebenkosten |
-36,31 |
|
0,00 |
|
| 3960
Bestandsveränderungen |
6.580,00 |
-35.352,16 |
-23.687,89 |
-25.091,70 |
| Abschr. auf imm.
Verm.gegenst. des Anlagevermögens und
Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für
die Ingangs. und Erweit.des
Geschäftsbetriebs |
|
|
|
|
| 4855 Sofortabschreibung
GWG |
0,00 |
|
-35,97 |
-35,97 |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 2405 Forderungsverluste,
Reg. StS |
-240,77 |
|
0,00 |
|
| 4210 Miete |
-3.100,00 |
|
-1.126,97 |
|
| 4240 Gas, Strom,
Wasser |
-2.055,06 |
|
-1.403,34 |
|
| 4360 Versicherungen |
-351,47 |
|
-207,27 |
|
| 4380 Beiträge |
-168,00 |
|
-168,00 |
|
| 4390 Sonstige
Abgaben |
-126,00 |
|
0,00 |
|
| 4500 Fahrzeugkosten |
-418,88 |
|
-1.637,42 |
|
| 4520
Kfz-Versicherungen |
0,00 |
|
-381,87 |
|
| 4610 Werbekosten |
-326,86 |
|
-305,81 |
|
| 4760
Verkaufsprovisionen |
-4.335,00 |
|
0,00 |
|
| 4900 Sonst. betriebl.
Aufwendungen |
-1.124,84 |
|
-528,63 |
|
| 4910 Porto |
-82,22 |
|
-52,50 |
|
| 4920 Telefon |
-1.043,64 |
|
-454,48 |
|
| 4930
Bürobedarf |
-41,78 |
|
-55,63 |
|
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
-906,43 |
|
0,00 |
|
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-222,00 |
-14.542,95 |
-306,92 |
-6.628,84 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 2110 Zinsaufw. kurzfr.
Verbindl. |
0,00 |
|
-133,10 |
|
| 2120 Zinsaufw. langfr.
§ 8 GewStG |
-1.825,92 |
-1.825,92 |
-1.848,94 |
-1.982,04 |
| sonstige Steuern |
|
|
|
|
| 4510 Kfz-Steuern |
65,00 |
65,00 |
-404,00 |
-404,00 |
|
Jahresüberschuss |
|
8.719,02 |
|
-17.987,84 |
Anhang
Der Jahresabschluss per 31.12.2009 der Firma Arno Berger
Mode GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die
Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Zusammensetzung der einzelnen Posten der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich aus dem
beigefügten Kontennachweis; die Entwicklung des
Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.
Geschäftsführer der Gesellschaft ist:
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss
des Geschäftsjahres eingetreten sind, lagen nicht
vor.
Stuttgart, 1. November
2010
Arno
Berger Mode GmbH
Arno
Berger
Anlagenspiegel zum 31.12.2009
|
AK / BW 01.01.2009
Euro |
Zugänge
Euro |
Abgänge
Euro |
Abschreibungen
31.12.2008
Euro |
Zuschreibungen
Euro |
Buchwert 31.12.2008
Euro |
| 0027 EDV-Software |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| 0300 Betriebs- und
Geschäftsaustattung |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
| 0480 GWG bis 410
Euro |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
|