Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 15247
Eingetragen
11.3.1977
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienGroßhandel mit Schuhen
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Textilien sowie mit Schuhen und Accessoires.

Historie

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Management

NameRolle
Arno Berger
seit 28.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Michelle Berger
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Michelle Berger
Gorch-Fock-Str. 37, Stuttgart
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Arno Berger Mode GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20,00 20,00 20,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 6.580,00 6.580,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.758,81 389,55
2. sonstige Vermögensgegenstände 25,46 9.784,27 4.025,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.675,09 2.691,20
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 94.230,47 102.949,49
Summe AKTIVA 117.290,83 110.076,70

Passiva

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag -128.949,49 -110.961,65
III. Jahresüberschuss 8.719,02 -17.987,84
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 94.230,47 102.949,49
V. buchmäßiges Kapital 0,00 0,00
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25,60
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.619,42 15.333,33
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.619,42 (Vorjahr) EUR 15.333,33
3. sonstige Verbindlichkeiten 94.645,81 94.743,37
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.645,81 (Vorjahr) EUR 94.743,37 117.290,83
Summe PASSIVA 117.290,83 110.076,70

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 60.235,69 15.155,71
2. sonstige betriebliche Erträge 139,36 999,00
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -35.352,16 -35.352,16 -25.091,70
4. Abschreibungen
a) Abschr. auf imm. Verm.gegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit. des Geschäftsbetriebs -35,97
5. sonstige betriebliche Aufwendungen -14.542,95 -6.628,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.825,92 -1.982,04
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.654,02 -17.583,84
8. sonstige Steuern 65,00 -404,00
9. Jahresüberschuss 8.719,02 -17.987,84

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2009

Geschäftsjahr Vorjahr
Kontensaldo Postensumme Kontensaldo Postensumme
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
27 EDV-Software 1,00 1,00 1,00 1,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
300 And.Anlag. Geschäftsausstatt. 5,00 5,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 15,00 20,00 15,00 20,00
Fertige Erzeugnisse und Waren
3980 Waren (Bestand) 6.580,00 6.580,00 0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1410 Ford. L.u.L. o. Kto.Korr. 9.758,81 9.758,81 389,55 389,55
sonstige Vermögensgegenstände
1360 Geldtransit 25,46 25,46 4.025,46 4.025,46
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1000 Kasse 4.813,99 35,18
1100 Postbank 0,00 1.396,27
1200 Bank 1.297,79 1.259,75
1220 Bank 2 563,31 6.675,09 0,00 2.691,20
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Jahresüberschuss -8.719,02 0,00 17.987,84 0,00
800 Gezeichnetes Kapital -26.000,00 -26.000,00
868 Verlustvortrag vor Verwendung 128.949,49 94.230,47 110.961,65 102.949,49
Summe AKTIVA 117.290,83 110.076,70

Passiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Kontensaldo Postensumme Kontensaldo Postensumme
Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Verlustvortrag
868 Verlustvortrag vor Verwendung -128.949,49 -128.949,49 -110.961,65 -110.961,65
Jahresüberschuss 8.719,02 -17.987,84
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 94.230,47 102.949,49
buchmäßiges Kapital 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1100 Postbank 25,60 25,60 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1100 Postbank 25,60 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1610 Verb. L.u.L.ohne Kontokorr. 22.619,42 22.619,42 15.333,33 15.333,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1610 Verb. L.u.L.ohne Kontokorr. 22.619,42 15.333,33
sonstige Verbindlichkeiten
730 Verb. geg. Gesellschaftern 93.121,85 94.295,93
1575 Anrechenbare VSt ig.Erwerb 19% -1.503,09 0,00
1579 Anrechenbare Vorsteuer, 19 % -7.139,61 -1.127,63
1588 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer -291,31 0,00
1772 USt aus ig. Erwerb 1.503,09 0,00
1775 Umsatzsteuer, 19 % 4.778,13 2.902,29
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1.824,07 -1.327,22
1789 USt lfd. Jahr 2.024,37 0,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 328,31 94.645,81 0,00 94.743,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
730 Verb. geg. Gesellschaftern 93.121,85 94.295,93
1575 Anrechenbare VSt ig.Erwerb 19% -1.503,09 0,00
1579 Anrechenbare Vorsteuer, 19 % -7.139,61 -1.127,63
1588 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer -291,31 0,00
1772 USt aus ig. Erwerb 1.503,09 0,00
1775 Umsatzsteuer, 19 % 4.778,13 2.902,29
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1.824,07 -1.327,22
1789 USt lfd. Jahr 2.024,37 0,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 328,31 0,00
Summe PASSIVA 117.290,83 110.076,70

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Geschäftsjahr Vorjahr
Kontensaldo Postensumme Kontensaldo Postensumme
Umsatzerlöse
8200 Erlöse 27.897,10 880,67
8220 Erlöse CH 6.949,58 0,00
8400 Erlöse, Regelsteuersatz 6.461,50 3.672,50
8401 Erlöse Barverkauf 19.125,20 10.252,54
8402 Erlöse Vermietung 0,00 350,00
8730 Gewährte Skonti -197,69 60.235,69 0,00 15.155,71
sonstige betriebliche Erträge
2315 Anlagenabgänge (Buchgewinn) 0,00 -1,00
8820 Erl.Anlagenverk. (Gewinn) Reg. 0,00 1.000,00
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig 139,36 139,36 0,00 999,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3200 Wareneingang -2.654,22 0,00
3400 Wareneingang, Reg. StS -37.867,37 -1.490,91
3425 Ig. Erwerb, VSt/USt Reg. StS -10.952,98 0,00
3725 Nachlässe ig.Erw. VSt/USt Reg. 3.537,55 0,00
3733 Erhalt. Skonti, 19 % Vorsteuer 6.041,17 0,00
3736 Erh.Sk. ig. Erw. 16%VSt/16%USt 0,00 87,10
3800 Anschaffungsnebenkosten -36,31 0,00
3960 Bestandsveränderungen 6.580,00 -35.352,16 -23.687,89 -25.091,70
Abschr. auf imm. Verm.gegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit.des Geschäftsbetriebs
4855 Sofortabschreibung GWG 0,00 -35,97 -35,97
sonstige betriebliche Aufwendungen
2405 Forderungsverluste, Reg. StS -240,77 0,00
4210 Miete -3.100,00 -1.126,97
4240 Gas, Strom, Wasser -2.055,06 -1.403,34
4360 Versicherungen -351,47 -207,27
4380 Beiträge -168,00 -168,00
4390 Sonstige Abgaben -126,00 0,00
4500 Fahrzeugkosten -418,88 -1.637,42
4520 Kfz-Versicherungen 0,00 -381,87
4610 Werbekosten -326,86 -305,81
4760 Verkaufsprovisionen -4.335,00 0,00
4900 Sonst. betriebl. Aufwendungen -1.124,84 -528,63
4910 Porto -82,22 -52,50
4920 Telefon -1.043,64 -454,48
4930 Bürobedarf -41,78 -55,63
4950 Rechts- und Beratungskosten -906,43 0,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs -222,00 -14.542,95 -306,92 -6.628,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2110 Zinsaufw. kurzfr. Verbindl. 0,00 -133,10
2120 Zinsaufw. langfr. § 8 GewStG -1.825,92 -1.825,92 -1.848,94 -1.982,04
sonstige Steuern
4510 Kfz-Steuern 65,00 65,00 -404,00 -404,00
Jahresüberschuss 8.719,02 -17.987,84

Anhang

Der Jahresabschluss per 31.12.2009 der Firma Arno Berger Mode GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Zusammensetzung der einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich aus dem beigefügten Kontennachweis; die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

 

Herr Arno Berger

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, lagen nicht vor.

 

Stuttgart, 1. November 2010

Arno Berger Mode GmbH

Arno Berger

Anlagenspiegel zum 31.12.2009

AK / BW 01.01.2009
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Abschreibungen 31.12.2008
Euro
Zuschreibungen
Euro
Buchwert 31.12.2008
Euro
0027 EDV-Software 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0300 Betriebs- und Geschäftsaustattung 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
0480 GWG bis 410 Euro 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00

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