PROVITAG Projektentwicklung AGLiquidiert

80538 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 171392
Eingetragen
19.12.2007
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung für/von Freizeiteinrichtungen und Seniorenwohnanlagen, medizinischen und Wellnessprojekten, kommunale & regionale Entwicklungsmaßnahmen, Entwicklung von Lizenz/Franchisesystemen, Unternehmenberatung, Konzeption & Realisierung von Marketingmaßnahmen, Finanzierungs- und Fördermittelberatung sowie Erwerb und Veräußerung von eigenem Grundbesitz.

Historie

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Management

NameRolle
Katja Kaiser
seit 14.7.2011
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

PROVITAG Projektentwicklung AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.500

6.500

II. Sachanlagen

0,00

0,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

57.980

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

24.013,82

42.256,23

III. Wertpapiere

0,00


0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13.475,77

3.391,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

101.969,59

52.147,78

PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000

50.000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

2031,01

2031,01

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.834,89

B. Rückstellungen

50.672


0,00

C. Verbindlichkeiten

3.109,47

124,77

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

101.969,59

52.147,78

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Wegen des Wechsels des Buchhaltungssystems weicht die Darstellung der Bilanz von der des Vorjahres ab.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der [Firmenbezeichnung.:Provitag Projektentwicklung AG] zum [DtBiljahr_vjbis.:31.12.2008] wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen (s. gesonderte Anlage).

Immaterielle Vermögensgegenständewurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Eine Abschreibung der Vermögensgegenstände wurde gem. § 253, Abs. 3 HGB nicht vorgenommen, da deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist.

Die aus der Bilanz 2008 übernommeneForderung gegen Geschäftspartnerwurde aufgrund gerichtlichen Vergleichs teilweise wertberichtigt und ansonsten beglichen (s. Umsatzerlöse).

DieGuthaben bei Kreditinstitutensind zum Nennwert angesetzt.

DieEigenkapitalpositionensind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Eine Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist nicht darzustellen.

Unfertige Leistungen

Es wurden aus zwei Gesamtaufträgen in sich abgeschlossene Teilleistungen mit dem auf diese Leistungen entfallenden Anteil der Gesamtkosten unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Rückstellung ohne Gewinnanteil in Ansatz gebracht. Vertragsgemäß wird die Abrechnung der Teilleistungen nach Abschluss des Gesamtauftrages erfolgen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0,00

0,00

16.593,19

0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

24.013,82

0,00

42.256,23

0,00

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

3.109,47

3.109,47

0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen übrige Rückstellungen für von Dritten erbrachte, aber noch nicht abrechnungsreife Leistungen in Höhe des nach den vertraglichen Vereinbarungen zu erwartenden Abrechnungsbetrages.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr war 1 [UserVariable.Anzahl Mitarbeiter Bilanzstichtag:] Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei dem Vorstand Dr. Hanns-Eberhard Schratt, der im laufenden Geschäftsjahr abberufen wurde. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der vorliegenden Bilanz war die Unterzeichnerin, Frau Katja Kaiser zum Vorstand bestellt worden.. [UserVariable.Geschäftsführung: ]

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

München, den 24. Juni 2011[UserVariable.Ort [UserVariable.]

Katja Kaiser

Vorstand

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.06.2011

Nachrichten & Medien

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