Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 89128
Eingetragen
5.12.2003
Branche
Großhandel mit GetränkenHerstellung von Erfrischungsgetränken und MineralwässernHerstellung von Frucht- und Gemüsesäften
Gegenstand
Die Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Getränken und Getränkegrundstoffen aller Art. Die Herstellung erfolgt ausschließlich mittelbar durch Einschaltung von Drittunternehmen, Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Eckball
seit 5.12.2003
Geschäftsführer
Gregor vom Endt
seit 5.12.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Gregor vom Endt
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Gregor vom Endt
Düsseldorf
50.00%
Alexander Eckball
Hamburg
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

haji GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 34.500,00
davon eingefordert 0,00 34.500,00
B. Anlagevermögen 102.199,76 35.535,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60.087,00 25.193,00
II. Sachanlagen 35.085,00 5.326,00
III. Finanzanlagen 7.027,76 5.016,79
C. Umlaufvermögen 165.641,24 52.165,86
I. Vorräte 112.964,81 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.046,88 15.300,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.629,55 34.864,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten 477,22 371,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 268.318,22 122.573,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 9.564,74 117.642,57
I. gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Kapitalrücklage 200.000,00 200.000,00
III. Verlustvortrag 232.357,43 138.034,89
IV. Jahresfehlbetrag 108.077,83 94.322,54
B. Rückstellungen 0,00 85,00
C. Verbindlichkeiten 258.753,48 4.845,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.370,32 4.845,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 268.318,22 122.573,30

Anhang


haji GmbH
Anhang 2010



Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber denen des Vorjahres unverändert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear nach § 7 (1) EStG auf die jeweilige Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren vorgenommen. Soweit möglich, erfolgen Abschreibungen nach steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu einem Betrag von 400,00 EURO werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten - mit Ausnahme einer Kontokorrentverbindlichkeit mit einer Laufzeit von fünf Jahren - Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von jeweils unter einem Jahr.


Weiterhin wurden die aufgrund der durch notariellen Gesellschafterbeschluss vom 16. September 2009 durchgeführten Erhöhung des Stammkapitals ausstehenden Einlagen bis zum April 2010 vollständig eingezahlt.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Der Bilanzverlust in Höhe von 340.435,26 EURO wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Hamburg, den 24. Dezember 2011






Ali Eghbal                                        Gregor vom Endt
(Geschäftsführer)                                 (Geschäftsführer)
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.383,16 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.132,92 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.902,55 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.12.2011 festgestellt.

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