ESP Packheiser GmbHLiquidiert

Friedhofsweg 14, 47929 Grefrath, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 9256
Eingetragen
7.11.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von EDV-Anlagen, Büromaschinen, Plottertechnik, NC-Kleinmaschinen, Vertrieb von Fachliteratur und -zeitschriften, Entwicklung von EDV-Programmen sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher Art oder ähnlicher Art erwerben, sich daran beteiligen und deren Geschäftsführung oder Verwaltung übernehmen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen sonstigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen.

Historie

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Management

NameRolle
Veronika Packheiser
seit 10.11.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ESP Packheiser GmbH

Grefrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 2,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 2,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 2,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 1.326,34
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.326,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.328,90

Passiva

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 227,72
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.318,10
1. gezeichnetes Kapital 25.318,10
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 25.090,38
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 1.101,18
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 1.101,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.328,90

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 0,00
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand 0,00
6. Personalaufwand 0,00
7. Abschreibungen 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge 0,00
d) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
19. sonstige Steuern 0,00
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00

ANHANG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2009

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode:

Die ESP PACKHEISER GmbH, Grefrath, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Gemäß § 264 Abs.1 Satz 3 HGB wurde auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Der Jahresabschluß wurde unter Berücksichtigung der steuerlichen Ausweis- und Bewertungsvorschriften erstellt. Auf die Aufstellung einer gesonderten Steuerbilanz wurde verzichtet, da zwingende Abweichungen zur Handelsbilanz nicht vorliegen.

a) Sachanlagen

Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen pro rata temporis.

b) Vorräte

Die Warenvorräte werden mit den Anschaffungskosten, bzw. den gesunkenen Wiederbeschaffungskosten bewertet.

c) Forderungen und sonstige Vermögengegenstände

Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. Soweit erforderlich werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung wird nicht gebildet.

d) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

e) Rückstellungen

Bei Bemessung der Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Höhe berücksichtigt.

f) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückstellungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluß:

Die Darstellung der Einzelposten des Anlagevermögens unterbleibt gem. § 274a(1) HGB. Die Abschreibung des Geschäftsjahrs beträgt 0,- €

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich keine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Es bestanden am Stichtag keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

Sonstige Angaben:

Geschäftsführerin der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr:

 

Frau Veronika Tappe, Grefrath

Die Geschäftsführerin hat Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Veronika Tappe

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