Norbert Strobl Autolackiererei GmbH

Settelestraße 1, 85456 Wartenberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 82574
Eingetragen
30.9.1987
Branche
Lackieren von KraftwagenMalerei- und LackiergewerbeSonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Lackierung von Fahrzeugen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Strobl
seit 8.12.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Norbert Strobl
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Norbert Strobl
Wartenberg
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Norbert Strobl Autolackiererei GmbH

Wartenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

  30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 52.398,62 36.379,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 52.398,12 36.379,12
B. Umlaufvermögen 121.400,82 154.335,49
I. Vorräte 16.401,88 12.314,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.817,62 127.555,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.181,32 14.464,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.064,29 2.353,45
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 49.618,34 73.460,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 226.482,07 266.529,47

Passiva

   
  30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 75.182,93 99.025,50
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 49.618,34 73.460,91
B. Rückstellungen 76.010,04 91.179,52
C. Verbindlichkeiten 150.472,03 175.349,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 226.482,07 266.529,47

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011

der Norbert Strobl GmbH

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Norbert Strobl GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die größenabhängigen Befreiungen gemäß §§ 274a und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde in früheren Jahren ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

  Restlaufzeiten in Jahren Sicherung
Art der Verbindlichkeit (Vorjahreswerte kursiv) < 1
TEUR
1 - 5
TEUR
> 5
TEUR
TEUR Vermerk
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten 110,5 40,0 0,0 116,7 1, 2
(Vorjahr) 128,2 47,1 0,0 175,3 1, 2
davon aus Steuern 13,4 0,0 0,0 0,0 keine
(Vorjahr) 6,7 0,0 0,0 0,0 keine

Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:

1 = Grundschuld

2 = Sicherungsübereignung

3.2 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen die nachfolgend aufgeführten sonstige finanzielle Verpflichtungen.

  Restlaufzeiten  
  bis 1 Jahre
TEUR
1 bis 5 Jahre
TEUR
über 5 Jahre
TEUR
Gesamtbetrag 30.09.2011
TEUR
Leasingverträge 19,4 3,2 0,0 22,6
Mietverträge 42,0 52,5 0,0 94,5
  61,4 55,7 0,0 117,1

3.3 Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss ist nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Daher erübrigt sich ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Norbert Strobl

ausgeübter Beruf: Lackierermeister

 

Wartenberg, den 18.04.2012

Norbert Strobl, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2012 festgestellt.

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