Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 132860
Vorher
Acompendo UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
14.3.2011
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Die Erbringung von Leistungen und Dienstleistungen in der Informationstechnologie, insbesondere der Software- und Medienproduktion, der Produktentwicklung und deren Vermarktung, der Erbringung von Entwicklungsdienstleistungen sowie von Interimsmanagement, Gutachten, Management- und Patentberatung, Projektmanagement, Softwarearchitektur und Projektberatung sowie Wissensmanagement und Wissensvermittlung. Ferner Handel, Import und Export von beliebigen Gütern und Dienstleistungen, insbesondere zur Beförderung des vorgenannten Geschäftszwecks.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Acompendo UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 18.02.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 22.328,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.766,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.766,00
II. Sachanlagen 20.562,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.562,00
B. Umlaufvermögen 111.383,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.751,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 78.002,23
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.749,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.459,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.632,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.340,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 138.052,30

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 29.893,05
I. gezeichnetes Kapital 1.000,00
II. Gewinnvortrag 11.893,05
III. Bilanzgewinn 17.000,00
B. Rückstellungen 40.283,14
1. Steuerrückstellungen 17.075,14
2. sonstige Rückstellungen 23.208,00
C. Verbindlichkeiten 67.876,11
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28.630,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 28.630,03
2. sonstige Verbindlichkeiten 39.246,08
davon aus Steuern 12.552,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 39.246,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 138.052,30

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar vermindert um die handelsrechtlich zulässige Abschreibung bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Risikobehafteten Posten wird grundsätzlich durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB bilanziert.


Einzelerläuterungen


Angaben zur Bilanz


Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögen einschließlich der kumulierten Abschreibungen ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.


Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Der Kassenbestand ist durch Kassenbuchaufzeichnungen nachgewiesen.

Die ausgewiesenen Guthabensalden der Kreditinstitute stimmten unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen mit den Kontoauszügen überein.


Gezeichnetes Kapital
Als gezeichnetes Kapital wird das Stammkapital der Gesellschaft ausgewiesen.
Es wurde zum Bilanzstichtag von Herrn Hartmut Jung gehalten.
Es ist in voller Höhe eingezahlt.


Gesetzliche Rücklage
Die gem. § 5a Abs. 3 Satz 1 GmbHG zu bildende Rücklage in Höhe von einem Viertel des Jahresüberschusses wurde nicht gebildet, weil durch Gesellschafterbeschluss vom 20.11.2012 die Erhöhung des Stammkapitals auf 25 T€ beschlossen wurde und die Einzahlung der Erhöhungsbeträge vor Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt.


Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, insbesondere für noch auszuzahlende Personalkosten, die Kosten für den Jahresabschluss und sonstige zu erwartende Aufwendungen.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.


Verbindlichkeiten
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 17 TEUR. Diese fremdüblich verzinst.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 68T€.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren 5 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Hartmut Jung
Frau Carola Siebert


Ergebnisverwendungsvorschlag

In der Gesellschafterversammlung von 05.12.2012 ist der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt worden.

Das Jahresergebnis wird nach Abzug der beschlossenen Gewinnausschüttung auf neue Rechnung vorgetragen.

Erklärung des Auftraggebers


Der Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.
Die Gewinnermittlung wurde geprüft und wird gemäß den Vorschriften des § 245 HGB bestätigt.

Berlin, den 5. Dezember 2012
Hartmut Jung Geschäftsführer Acompendo UG (haftungsbeschränkt)


Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Bescheinigung
Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers

Acompendo UG (haftungsbeschränkt)

für das Geschäftsjahr vom 18.02.2011 bis 31.12.2011 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.




Berlin, den 5. Dezember 2012







Jörg Rinsche Steuerberater

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