Jarc Design GmbHLiquidiert

67063 Ludwigshafen am Rhein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 2271
Eingetragen
5.3.1981
Branche
Büros für InnenarchitekturTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnInnenraumdesign und Raumgestaltung
Gegenstand
Das Marketing, Produkt-Design sowie alle artverwandte Tätigkeiten und Geschäfte, weiterhin der Handel mit jeder Handelsware der Innenarchitektur.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Jarczyk
seit 15.1.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jarc Design GmbH

Ludwigshafen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 26,00 50,00
I. Sachanlagen 26,00 50,00
B. Umlaufvermögen 32.377,56 32.748,57
I. Vorräte 2.500,00 2.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.803,63 30.248,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73,93 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.403,56 32.798,57

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 13.387,82 14.358,36
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.504,07 -11.504,07
III. eingefordertes Kapital 14.060,52 14.060,52
IV. Bilanzverlust 672,70 -297,84
B. Rückstellungen 2.150,00 2.550,00
C. Verbindlichkeiten 16.865,74 15.890,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.403,56 32.798,57

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2012

Fassung für Offenlegungszwecke

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständewurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Gegenüber Gesellschafter bestehen Forderungen von insgesamt 29.515 EUR. (Vj. 29 TEUR)

Das Stammkapital von € 25.564 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinnt ist ein Gewinnvortrag von € 1.504 enthalten.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Jahresende auf insgesamt 16.865 EUR (Vj. 15 TEUR), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.865 EUR (Vj. 15 TEUR), und mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre 0 EUR (Vj. 0 TEUR)

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Ulrich Jarczyk,. Innenarchitekt

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Ludwigshafen, den 24.9.2014

-Geschäftsführer-

Ulrich Jarczyk

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.6.2014.

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