Gauger. Metallbau G.m.b.H.Liquidiert

23556 Lübeck, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 1167 HL
Eingetragen
26.9.2005
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von nicht elektrischen Haushaltsartikeln aus Metall
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von Metallbauarbeiten, Isolierungen, Akustikarbeiten und der Verleih von Arbeitskräften gemäß den Bestimmungen des AÜG, sowie die Komplettreinigung von Kraftfahrzeugen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Verwaltung, der Vertrieb und die Werbung von Zeitschriftenabonnements. Die Gesellschaft ist berechtigt, auch ähnliche zweckdienliche Geschäfte auszuführen. Insbesondere ist die Gesellschaft befugt, als Komplementärin in eine Kommanditgesellschaft einzutreten.

Historie

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Management

NameRolle
Günter Gauger
seit 26.9.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gauger. Metallbau G.m.b.H.


Lübeck

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.2008

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
AKTIVA
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände 2.731,51 3.481,51
II. Sachanlagen 129.522,96 129.864,46
III. Finanzanlagen 872,18 872,18
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 378.039,58 397.164,77
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 580.455,00 725.692,89
III. Kassenbestand, Bundesbank-
Guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 23.496,79 31.360,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.355,26 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag 276.855,92 336.942,93
1.394.329,20 1.625.379,17
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Gewinnvortrag -22.402,97 0,00
III. Verlustvortrag 490.330,49 515.772,53
IV. Jahresüberschuss 82.489,98 25.442,04
nicht gedeckter Fehlbetrag 276.855,92 336.942,93
0,00 0,00
B. Rückstellungen 144.526,16 130.068,00
C. Verbindlichkeiten 1.249.803,04 1.495.311,17
1.394.329,20 1.625.379,17

Anhang zum 31.12.2008

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Im Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2008 sind keine Positionen enthalten, die nicht mit den entsprechenden Vorjahreswerten vergleichbar sind.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Eine Einzelaufstellung hierzu befindet sich in den Akten des Bilanzerstellers. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens  mit einem Wert von € 150,- bis € 1.000,- werden in einen Sammelposten eingestellt und gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.
Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.
Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Für Fremdwährungsposten und vorhandene Sorten war der Geldkurs zu beachten, für Fremd- währungsverbindlichkeiten der Briefkurs. Die Umrechnung der Fremdwährungsposten erfolgte mit den jeweiligen Kursen am Tage des Geschäftsvorfalls. Sofern bei Forderungen der Kurs am Bilanzstichtag unter dem historischen Kurs lag, wurde der niedrigere Kurs angesetzt.
Folgende Sicherungsmaßnahmen gegen Verluste aus Währungsgeschäften wurden getroffen:
Die Fremdwährungskonten beschränken sich auf die Geschäfte, die auf fremder Währung durchgeführt werden. Gewinne aus diesen Geschäften werden umgehend nach ihrer Realisierung auf €-Konten umgebucht.
Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den bestellten Geschäftsführer geführt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

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