Teamwork Konzept GmbHLiquidiert

Flachswiese 17, 54343 Föhren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 42434
Eingetragen
7.6.2013
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Betreiben von Friseurgeschäften, Groß- und Einzelhandel mit Parfum und haarkosmetischen Produkten und Handel mit artverwandten Produkten sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Lambrecht
seit 20.3.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
52.00%
K**** B**** K*****
16.00%
16.00%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
HABS GmbH
Germany
13.000 €
52.00%
K**** B**** K*****
4.000 €
16.00%
E**** K*****
4.000 €
16.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Teamwork Konzept GmbH

Schweich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 0,50 496,83
B. Umlaufvermögen 21.283,54 23.470,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 213,08 190,43
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 54.121,46 18.736,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 75.618,58 42.894,83

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 73.618,58 41.894,83
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 16.320,00 4.800,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 59.778,58 34.294,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 75.618,58 42.894,83

sonstige Berichtsbestandteile


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Teamwork Konzept GmbH ist zum Jahresabschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 2 HGB.
Es wurden insgesamt die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Im Zugangsjahr erfolgte die Abschreibungsberechnung pro-rata-temporis.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Ausweis des gezeichneten Kapitals erfolgte zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläruterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014, einschließlich der kumulierten Anschaffungs- oder Herstellkosten, der kumulierten Abschreibungen und der Angabe der im Geschäftsjahr vorgenommenen Abschreibungen, wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel zu diesem Bericht verwiesen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
16.320,00


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 59.778,58 (Vorjahr: EUR 34.294,83).

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Für die Darstellung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 (2) HGB gewählt.

Es bestehen keine Erträge und Aufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind (§ 277 (4) S. 3 HGB).

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Carsten Lambrecht  wahrgenommen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 24. Juni 2015 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Schweich, 24.06.2015
 
Ort, Datum
gez. die Geschäftsführung


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2015 festgestellt.

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