Dr. Braun Instruments GmbHLiquidiert

Heiterblickstraße 42, 04347 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 2777
Eingetragen
8.5.1991
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
Die Projektierung und Erstellung schlüsselfertiger Komplettlabors, die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf von Geräten für Laboruntersuchungen und der Vertrieb von allgemeinen und speziellem Laborbedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Dr. Braun
seit 3.1.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Braun Instruments GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 23.779,00 28.809,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 23.778,00 28.808,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 85.477,57 122.253,33
I. Vorräte 5.107,51 8.795,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.226,23 65.327,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.143,83 48.131,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 702,58 577,89
SUMME Aktiva 109.959,15 151.640,22

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. EIGENKAPITAL 89.146,18 80.543,83
I. Gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Gewinnrücklagen 116,82 0,00
III. Bilanzgewinn 37.829,36 29.343,83
IV. buchmäßiges Eigenkapital 89.146,18 80.543,83
B. RÜCKSTELLUNGEN 10.322,90 23.631,04
C. VERBINDLICHKEITEN 10.490,07 47.465,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: EUR 10.490,07 (EUR 27.149,44)    
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,33 (EUR 2,16)    
SUMME Passiva 109.959,15 151.640,22

1. Anhang

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst Die Vorjahreszahlen wurden im Hinblick auf die Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nicht angepasst.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Die Grundsätze der Poolbewertung nach § 6 Abs. 2a EStG bei Wirtschaftsgütern mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden auch für die Handelsbilanz angewandt. Geringstwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150,00 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettobetrages vorgenommen.

Kassen- und Bankbestände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalbetrag des abzugrenzenden Aufwandes bilanziert und bewertet wurden.

Das Stammkapital in Höhe von 51200,00 € ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Höhe des umgebuchten Gewinnvortrages beträgt 29343,83 €.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Soweit Rückstellungen eine Restlaufzeit von über einem Jahr ausweisen, wurden sie mit einem Zinssatz in Höhe von 3,9% abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt. Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten>5 Jahre bestehen nicht.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Die Abschreibungen entfallen zum 100% auf das Anlagevermögen.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB:

  EUR
aus Gewährleistungsbürgschaften R+V Versicherung 37123,75

Sicherheiten hierfür wurden nicht geleistet.

Für Gewährleistungen wurde eine Rückstellung entsprechend der Inanspruchnahme 2010 gebildet. Das Risiko für die Inanspruchnahme aus den Gewährleistungsbürgschaften der R+V Versicherung wird aus Erfahrungen der letzten Jahre auf unter 5% eingeschätzt.

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Dr. Peter Braun, Dipl. Physiker

 

Leipzig, den 13.5.2011

Geschäftsführer

Dr. Peter Braun

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 13.05.2011 festgestellt.

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