Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 138961
Vorher
plusnetworks - die scan2data GmbH
Eingetragen
3.1.2012
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Gegenstand
Die Beratung von Unternehmen, die Entwicklung, die Vermarktung und Implementierung von Software-Lösungen für Geschäftsprozessoptimierung in allen Branchen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sandra Freidank
seit 15.11.2017
Prokura
Myrko Rudolph
seit 3.1.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Exapture Invest UG
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Exapture Invest UG
Germany
30.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

exapture GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 10.072,00 11.771,00
I. Sachanlagen 8.072,00 9.771,00
II. Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00
B. Umlaufvermögen 318.184,81 312.130,25
I. Vorräte 78.780,00 22.821,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.763,54 117.719,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.623,83 9.550,11
davon gegen Gesellschafter 34,56  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 136.641,27 171.589,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 26.467,20
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   244.805,46
Aktiva 328.256,81 595.173,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.494,93 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 274.805,46 6.842,43
III. Jahresüberschuss 247.300,39 -267.963,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   244.805,46
B. Rückstellungen 7.500,00 10.400,00
C. Verbindlichkeiten 82.035,89 94.725,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 75.266,33 79.705,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.769,56 15.019,85
davon gegenüber Gesellschaftern   107,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten 236.225,99 490.048,77
Passiva 328.256,81 595.173,91

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt und unter der Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes. Die Regelungen des BilRUG wurden angewendet. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft. Die GmbH hat von ihrem Wahlrecht nach § 264 HGB Gebrauch gemacht und einen Lagebericht nicht aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
Das Vorratsvermögen wurde durch körperliche Inventur zum Bilanzstichtag ermittelt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet. Ausfallrisiken und allgemeine Kreditrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil­det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken hinreichend berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

In Arbeit befindliche Aufträge
Hier sind die im Geschäftsjahr bezogen Leistungen für Wartungskosten und Lizenzkosten ausgewiesen, die nach retrograder Methode ermittelt, auf die in der passiven RAP abgegrenzten Erlöse der Folgejahre entfallen. Damit erübrigt sich die Abgrenzung dieser Posten in der aktiven Rechnungsabgrenzung.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ausstehendem Urlaub, Jahresabschlusserstellung und -offenlegung gebildet.

Passive Rechnungsabgrenzung
Diese beinhaltet die für die Folgejahre in Rechnung gestellten Supportleistungen, die durch die GmbH noch zu erbringen sind. Vom Vortrag wurden im Wirtschaftsjahr 347.093,31 Euro aufgelöst und im laufenden Jahr 93.270,53 Euro dem PRAP zugeführt.

Sonstige Pflichtangaben

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasing- Verträgen.
Der Mietvertrag und hat eine Laufzeit von 10 Jahren, bis Oktober 2032. Die Sitzverlegung von Berlin nach Kleinmachnow fand mit Wirkung zum 1. Januar 2023 statt. Die jährliche Mietaufwendungen (incl. Nebenkosten) betragen ca. 41T Euro.
Die Leasingverträge haben eine längste Laufzeit bis Juni 2026. Es handelt sich um das Leasing des Fuhrparks. Hier bestehen jährliche Aufwendungen von ca. 29T Euro.

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Myrko Rudolph geführt. Er hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Forderungen in Höhe von 34,56 Euro, keine Verbindlichkeiten, es ist das Spesenkonto des Gesellschafters.

 

Kleinmachnow, 5. Juli 2024                                       

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Myrko Rudolph


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2024 festgestellt.

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