GK Entwicklungs GmbHLiquidiert

Lewackerstraße 90A, 44879 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 11084
Eingetragen
26.1.2007
Branche
Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre BetreuungAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige soziale Betreuung von älteren Menschen
Gegenstand
Vermitteln und Bewerben von Pflegeeinrichtungen und Altersruhesitzen nach traditionellem koreanischen Vorbild unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Lebenshintergrundes in Südkorea für Koreaner bzw. Deutsche mit koreanischer Herkunft mit einem Mindestalter von 60 Jahren bzw. Rentnern, die ehemals als Krankenschwestern, Krankenpfleger nach Deutschland gekommen sind, sowie das Vermitteln und Bewerben von Einrichtungen, die den Austausch traditioneller Kultur und Lebensweise zwischen Südkorea und Deutschland insbesondere für oben benannte Personengruppen beispielsweise durch Messen, Ausstellungen, Seminare fördern und anbieten, sowie die Beratung in allen benannten Bereichen

Historie

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Management

NameRolle
Chang-Uk Hwang
seit 20.5.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

44879 Bochum, Lewackerstr. 90a
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GK Entwicklungs GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.903,00 11.782,00
I. Sachanlagen 7.903,00 11.782,00
B. Umlaufvermögen 478,02 559,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45,00 231,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 433,02 327,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 571,89 1.027,89
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.473,93 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.426,84 13.369,18

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.225,91
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.774,09 17.732,35
III. Jahresfehlbetrag 6.699,84 5.041,74
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.473,93 0,00
B. Rückstellungen 2.600,00 2.600,00
C. Verbindlichkeiten 10.826,84 8.543,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.426,84 13.369,18

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Geseztes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-abgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen 4.867,32 EUR.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Sonstige Angaben

Geschäftsführer: Herr Chang-Uk Hwang

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23.2.2012 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.


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