Vermittlungstätigkeiten für überwiegend persönliche Dienstleistungen
Delta-X GmbH Ingenieurgesellschaft
Schützenstraße 13, 70182 Stuttgart, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Lucas Ferdinand Leuschner seit 25.4.2023 | Geschäftsführer |
Philipp Hubert Treml seit 3.7.2019 | Geschäftsführer |
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Delta-X GmbH IngenieurgesellschaftStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen beibehalten. Von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit wird ausgegangen (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ - wahlrechte werden nachstehend im Einzelnen erläutert. 1. Aktiva Immaterielle Vermögensgegenstände Die Bilanzierung der immaterielle Anlagewerte wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften abgeschrieben. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Finanzanlagen Finanzanlagen werden zum Norminalwert ausgewiesen. Vorräte Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Liquide Mittel Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzung Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beiträge angesetzt. 2. Passiva Rückstellungen Es werden Rückstellungen gebildet, wenn aus einem vergangenen Ereignis eine gegenwärtige Verpflichtung gegenüber Dritte besteht, die wahrscheinlich zu einem Abfluss von Finanzmittel führt und deren Höhe zuverlässig schätzbar ist. Eine Verrechnung der Rückstellung mit Rückgriffansprüchen findet nicht statt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind jeweils in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Angaben zur Bilanz Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 364 c Abs. 1 HGB) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände In dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 450.008,55 (Vorjahr: EUR 220.711,96) Verbindlichkeiten In dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 135.244,37 (Vorjahr: EUR 197.246,85). Sonstige Angaben
sonstige Berichtsbestandteile
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