Furnilux GmbHLiquidiert

08237 Steinberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 22331
Eingetragen
22.9.2005
Branche
Herstellung von BüromöbelnHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Schlaf-, Ess- und Wohnzimmermöbeln
Gegenstand
Herstellung von hochwertigen Sonnen- und Blendschutzsystemen für die Raumgestaltung sowie deren Montage und Handel.

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Wolfram
seit 23.10.2013
Liquidator
Frank Kuhnert
seit 28.2.2006
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Furnilux GmbH

Steinberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 85.008,00 100.514,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 85.007,00 100.513,00
B. Umlaufvermögen 78.360,69 78.886,54
I. Vorräte 40.067,50 44.186,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.908,96 11.085,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.384,23 23.614,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 593,37 221,61
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 166.593,16 159.111,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 330.555,22 338.733,53

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 189.111,38 179.443,99
III. Jahresfehlbetrag 7.481,78 9.667,39
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 166.593,16 159.111,38
B. Rückstellungen 4.500,00 3.800,00
C. Verbindlichkeiten 326.055,22 334.933,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 330.555,22 338.733,53

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen der §§ 242 bis 256 und 264 ff. HGB sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Anhangs wurden Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Wahlrechte wurden zur Wahrung der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Jahresabschlusserstellung wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes, in Kraft getreten am 29. Mai 2009, beachtet. Hierbei können sich für einzelne Positionen Abweichungen von der Bewertungsstetigkeit ergeben. Auf eine Änderung der Vorjahreszahlen wurde gemäß Artikel 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

2.1 Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

2.2 Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten am Bilanzstichtag angesetzt. Bei der Bewertung wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.5 Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung der historischen Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposten ist im Anlagenspiegel dargestellt.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von:

- mehr als einem Jahr 0,0 TEuro.

3.3 Eigenkapital und Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da der Beschluss noch nicht vorliegt, wurde das Jahresergebnis separat ausgewiesen.

3.4 Rangrücktrittserklärung

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 166.593,16 Euro aus. Es liegt somit eine bilanzielle Überschuldung vor.

Zur Abwendung der Überschuldung erklären die Darlehensgläubiger, als Bestandteil der abgeschlossenen Darlehensverträge, den unwiderruflichen Rangrücktritt in der Weise, dass ihre Forderung hinter die Forderungen aller Gläubiger der Gesellschaft zurücktritt und für ihre Forderung nur dann Befriedigung erlangt werden kann, wenn diese aus einem Bilanzgewinn, einem Liquidationsüberschuss oder aus weiterem, die sonstigen Schulden des Kreditnehmers übersteigendem Vermögen des Kreditnehmers beglichen werden kann.

Die mit einer Rangrücktrittserklärung versehenen sonstigen Verbindlichkeiten lauten in Höhe von 281.388,13 Euro.

3.5 Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von:

- bis zu einem Jahr 31,6 TEuro,
- einem bis zu fünf Jahren 0,0 TEuro,
- mehr als fünf Jahren 294,4 TEuro.

4. Sonstige Angaben

4.1 Gesellschaftsorgane

Als Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr bestellt:

- Herr Jörg Wolfram, Göpfersdorf, Dipl.-Ing.

5. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Limbach-Oberfrohna, den

Dipl.-Ing. Jörg Wolfram
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.07.2011 festgestellt.

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