Phoenix Gastro GmbHLiquidiert

Berblingerstraße 24, 88471 Laupheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 726887
Vorher
HSW Event GmbH
Eingetragen
29.9.2005
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermietung und Verpachtung sowie Vermögensverwaltung von gastronomischen Objekten

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Phoenix Gastro GmbH

Laupheim

(vormals:Grönenbach)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   75.000,00    
B. Anlagevermögen        
II. Sachanlagen   512.429,00    
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   77.357,57    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   39.153,65    
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   115.446,34    
C. Rechnungsabgrenzungsposten   433,15    
Summe Aktiva   819.819,71    

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   125.000,00    
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -182263,50    
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -81780,85    
B. Rückstellungen   6.820,00    
C. Verbindlichkeiten   884.884,06    
D. Rechnungsabgrenzungsposten   67.160,00    
Summe Passiva   819.819,71    

Anhang

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten

Bei der Phoenix Gastro GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

B. Erläuterung der Bilanz, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 ausgegangen.

Nach Angabe des Geschäftführers liegen weder rechtliche noch tatsächliche Gründe vor, die einer Fortführung des Unternehmens entgegenstehen.

Die Gesellschaft weist in der Handelsbilanz zum 31.12.2009 einen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" i.H.v. € 139.044,35 aus.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden bis zum Jahr 2007 sowohl aktiviert und linear oder voll abgeschrieben. Ab 2008 wurden für die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von größer 150 bis 1.000 Euro ein Sammelposten gebildet. Die Abschreibung erfolgte linear auf 5 Jahre.

Das Vorratsvermögen wird mit den Anschaffungs oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Art der Forderungen zum 31.12.2009

Posten Restlaufzeiten in Jahren
  größer 1 Jahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. aus Lieferungen und Leistungen    
2. gegenüber verbundenen Unternehmen 0 62.104
3. gegenüber beteiligten Unternehmen    
4. aus ausstehenden Einlagen    
5. eingeforderte Nachschüsse    
6. sonstige Vermögensgegenstände 4.181 8.231
Summe 4.181 70.335

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten zum 31.12.2009

Posten Restlaufzeiten in Jahren   davon durch Pfand- oder ähnliche Rechte
  <1 1- 5 >5 Gesamt gesichert
Gesamt: 588.300,47 160.978,85 135.604,74 884.884,06 0,00
(Gesamt Vorjahr:) 492.522,95 101.310,07 229.327,87 823.160,89 0,00
davon geg. Gesellschaftern 148.571,43     148.571,43  
(Vorjahr) (0,00)     (0,00)  

D. Sonstige Angaben

Die Phönix Gastro GmbH weist im Jahresabschluss zum 31.12.2009 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von Euro 139.044,35 aus.

Die Geschäftsführung erklärt, dass keine Gründe vorliegen, die gegen eine Fortführung der Unternehmenstätigkeit sprechen.

Auf den 01.01.2010 wird eine Umwandlung auf die Rechtsform einer KG vorgenommen.

In 2009 wurde eine Umgliederung der Darlehen bei Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen (Passiva C.3. Konten 0702-0714) auf Darlehen sonstige Verbindlichkeiten (Passiva C.4. Konten 1707-1708) vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Roland Rottmann geführt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.08.2011

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