V & S Wine GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 1257 FL
Vorher
J. J. Jacobsen Wein und Spirituosen Import GmbH
Eingetragen
23.5.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit GetränkenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Import und Vertrieb von Weinen und Spirituosen aller Art, jedoch nicht im Einzelhandel. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betrieben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Historie

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Management

NameRolle
Eivin Kjaerver
seit 4.2.2008
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
V&S DANMARK A/SDNK
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

V&S DANMARK A/S
Denmark
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

V & S Wine GmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Lagebericht zum 31. Dezember 2007

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft wird im einzelnen ausgeführt:

Gegenstand des Unternehmens ist die nationale Distribution von Weinen und Spirituosen, sowie der Verkauf von Bier und Süßwaren im Bereich der deutschdänischen Grenze.

Das Geschäftsjahr 2007 hatte Gegenüber 2006 eine positive Entwicklung in allen Verkaufsbereichen, insbesondere durch die Erweiterung des Sortiments durch Softgetränke (Cola, Fanta, Sprite, Icetea). Die Warenbestände (Bier, Softgetränke, Wein und Spirituosen) wurden ausgelagert und werden im Bereich Bier von der Firma Carlsberg und im Bereich Wein und Spirituosen von der Firma V & S Danmark verwaltet

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine weiteren Außendienstmitarbeiter eingestellt. Insgesamt sind zwei Außendienstmitarbeiter für die direkte Betreuung der Kunden und für die Zusammenarbeit mit den Agenturen tätig.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsiahrs

Nach dem Schluss des Geschäftsjahrs traten keine Vorgänge von besonderer Bedeutung auf, über die zu berichten wäre.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahrs traten keine Vorgänge von besonderer Bedeutung auf, über die zu berichten wäre.

III. Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das erste Quartal 2008 ist vorgesehen die noch offenen Forderungen und Verbindlichkeiten abzuwickeln. Die Gesellschaft soll dann rückwirkend zum 31.12.2007 liquidiert werden.

 

Flensburg, den 09.01.2008

Jacobsen GmbH

J.J. gez. Eivin Kjaerver

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,00 1.825,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 75.267,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.461.717,42 2.508.804,12
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.875,00 4.463.592,42 153.965,71
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 8.641.566,49 267,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 982,87 896,38
13.106.143,78 2.741.026,13

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 671.785,02 566.161,28
III. Jahresüberschuß 99.628,58 105.623,74
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 808,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 155.095,00 155.903,00 111.220,30
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 199.875,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00
(Euro 199.875,43)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.827.406,07 1.088.132,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.827.406,07
(Euro 1.088.132,95)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.606.575,93 208.271,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.606.575,93
(Euro 208.271,91)
4. sonstige Verbindlichkeiten 719.280,59 12.153.262,59 436.175,93
- davon aus SteuernEuro 692.007,08 (Euro 434.485,21)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 973,78)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 722.659,74
(Euro 448.375,93)
13.106.143,78 2.741.026,13

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro % Euro
1. Umsatzerlöse 67.795.860,76 100,00 38.878.832,24
2. Wareneinsatz zur Erzielung der Umsatzerlöse 66.850.862,11 98,61 38.037.298,92
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 944.998,65 1,39 841.533,32
4. Vertriebskosten 538.126,65 0,79 444.142,16
5. allgemeine Verwaltungskosten 359.720,09 0,53 316.534,57
6. sonstige betriebliche Erträge 13.799,12 0,02 29.895,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.000,00 0,02 1.237,08
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 125.323,00 0,18 65.637,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.139,37 0,01 4.723,51
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 168.134,66 0,25 170.428,74
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 48.979,58 64.805,00
12. sonstige Steuern 19.526,50 68.506,08 0,10 0,00
13. Jahresüberschuß 99.628,58 0,15 105.623,74

Anlagenspiegel

Anschaffungs-, Anschaffungs-,
Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen Herstellungs-
kosten kosten
01.01.2007 31.12.2007
Euro Euro Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
42.722,72 0,00 0,00 0,00 42.722,72
Summe Sachanlagen 42.722,72 0,00 0,00 0,00 42.722,72
Summe Anlagevermögen 42.722,72 0,00 0,00 0,00 42.722,72
kumulierte Abschreibungen Abgänge Umbuchungen kumulierte
Abschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen
01.01.2007 31.12.2007
Euro Euro Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
40.897,72 1.823,00 0,00 0,00 42.720,72
Summe Sachanlagen 40.897,72 1.823,00 0,00 0,00 42.720,72
Summe Anlagevermögen 40.897,72 1.823,00 0,00 0,00 42.720,72
Zuschreibungen
Geschäftsjahr Buchwert
31.12.2007
Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
0,00 2,00
Summe Sachanlagen 0,00 2,00
Summe Anlagevermögen 0,00 2,00

Anhang zum 31. Dezember 2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluß der Firma V & S Wine GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt, §§ 238 ff. HGB. Die Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies die nachfolgenden Grundsätze und Methoden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear, die Abschreibungsdauer wird anhand der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände bemessen, wobei steuerliche Vorschriften berücksichtigt werden.

2. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Eine Abwertung auf einen niedrigeren Marktpreis war in mehreren Fällen erforderlich

3. Forderungen

Forderung werden zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, werden Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

4. Rückstellungen

Rückstellungswerden in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, aber noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Währungsumrechnung

Beträge in Fremdwährungen werden zum Tageskurs am Buchungstag angesetzt.

7. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr nicht verändert worden.

III. Angaben zu Einzelposten des Jahresabschlusses

1. Abschreibungen des Geschäftsjahres

Gegenstand Nutzungsdauer Geschäfts-Jahres-
Techn.Anlagen u. Maschinen 5 Jahre 679,00
Umbau Büroräume 10 Jahre 553,00
Abschreibung
Geschäftsjahresabschreibung: 1.232,00

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Von dem dänischen Lieferanten Carlsberg liegt eine

3. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Saldenmitteilung vor.

Bei den Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen handelt es sich um Warenverbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft V&S Danmark A/S. Saldenbestätigungen zum 31.12.2007 der V&S Danmark A/S liegen vor.

4. Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um:
Rückstellung Skonto 2007 90.500,00
Berufsgenossenschaft 2007 1.200,00
Rückstellung Urlaubsgeld 2007 1.200,00
Rückstellung Versicherungen 6.000,00
Rückstellung Monopolabgabe 11/2007 55.024,96
Rückstellung wg. Direktlieferungen
V & S Wine Odense 57.182,10
Rückstellung für Prüfungskosten 16.000,00
227.107,06

5. Betriebsergebnis / neutrales Ergebnis

Das Gesamtergebnis mit einem Jahresüberschuß in Höhe von 143.983,83 € setzt sich aus dem Betriebsergebnis mit einem Gewinn in Höhe von 62.953,91 € und dem neutralen Ergebnis / außerordentlichem Ergebnis in Höhe von 81.029,92 € zusammen.

6. Ergebnisverwendung

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde keine Ausschüttung beschlossen. Der Jahresüberschuß wird auf neue Rechnung vorgetragen

IV. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag 31.12.) 4 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Personalaufwendungen haben 301.586,49 € betragen.

2. Organmitglieder

Geschäftsführer der Gesellschaft ist: Herr Eivin Kjaerver, Odense

 

Flensburg, den 09. Januar 2008

Gez. Eivin Kjaerver

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluß zum 31. Dezember 2007 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 (Anlage 4) der V & S Wine GmbH, Flensburg, unter dem Datum vom 22. Januar 2008 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers:

Wir haben den Jahresabschluß - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der V & S Wine GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluß und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlußprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlußprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, daß Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluß und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfaßt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, daß unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluß den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluß, vermittelt insgesamt eine zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlußprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

 

Flensburg, den 22. Januar 2008

Dipl. Kfm. Ulrich Starke, Wirtschaftsprüfer

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