Stammdaten

Register
Amtsgericht Arnsberg HRB 7146
Eingetragen
19.4.2005
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Forschung und Unternehmensberatung

Historie

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Management

NameRolle
Anja Lau
seit 7.8.2025
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

SIRtec Consulting AG

Rüthen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 37.500,00
B. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00
I. Finanzanlagen 20.000,00 20.000,00
1. sonstige Ausleihungen 20.000,00 20.000,00
C. Umlaufvermögen 13.190,78 8.641,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34,66 2.450,39
1. sonstige Vermögensgegenstände 34,66 2.450,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.156,12 6.191,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 33.190,78 66.141,80

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.596,26 63.917,25
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00 50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -37.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 13.917,25 9.743,79
III. Jahresüberschuss 4.179,01 4.173,46
B. Rückstellungen 1.509,28 1.057,00
1. Steuerrückstellungen 659,28 207,00
2. sonstige Rückstellungen 850,00 850,00
C. Verbindlichkeiten 1.085,24 1.167,55
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 217,06 217,06
2. sonstige Verbindlichkeiten 868,18 950,49
davon aus Steuern 868,18 950,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 33.190,78 66.141,80

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes und des AktG beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr aus folgenden Gründen abgewichen:

Anpassung an rechtliche Änderungen

Die im Folgenden aufgeführten Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung weichen von denen des Vorjahres ab:

Positionen des Vorjahres (2009) Positionen des Geschäftsjahres (2010) Gründe für fehlende Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital (Aktivausweis) Ausstehende, nicht eingeforderte Einlagen auf das gezeichnete Kapital (Passivausweis) Nettoausweis des gezeichneten Kapitals (§ 272 Abs. 1 HGB)

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Finanzanlagen

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Ergänzende Angaben

(1) Vorstandsmitglieder

Familienname Vorname
Becker Stefanie
Henneböhl Gertrud
Henneböhl Klaus

(2) Aufsichtsrat

Familienname Vorname
Niggemeyer Michael
Gritz Marion
Schnöde Michael

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 13.917,25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR 4.179,01

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 18.096,26

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Rüthen, den 08.06.2011

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