Dentallabor Wagner GmbHLiquidiert

Schillerstraße 48, 15732 Eichwalde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 95123
Eingetragen
8.12.2004
Branche
Zahntechnische LaboratorienHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenZahnarztpraxen
Gegenstand
Herstellung aller im Dentalbereich (Zahntechnik) liegenden Arbeiten sowie die in diesem Bereich anfallenden Reparaturen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Dentallabor Wagner GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 40.357,00 43.853,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.915,00 37.166,00
II. Sachanlagen 7.442,00 6.687,00
B. Umlaufvermögen 10.342,07 9.419,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.713,13 8.580,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.628,94 838,77
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.245,94 33.249,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.945,01 86.521,94

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 45.749,35 50.494,03
III. Jahresüberschuss 20.003,41 4.744,68
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 13.245,94 33.249,35
B. Rückstellungen 982,33 4.650,00
C. Verbindlichkeiten 62.962,68 81.871,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.402,68 15.311,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.945,01 86.521,94

Anhang zum 31. Dezember 2011


Dentallabor Wagner GmbH
Wriezener Karree 1-2
10243 Berlin

Andreas Wirth
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ullsteinstr. 114
12109 Berlin

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Allgemeine Angaben
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dentallabor Wagner GmbH  wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bis 31.12.2009 wurden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von 150,01 € bis 1.000,00 € im Jahr des Zugangs als Sammelposten aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Ab dem 01.01.2010 wurden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 20.003,41 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Kay Wagner
 Mathias Hunka

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten (1365)     € 400,00

Verbindlichkeiten (1366)     € 395,00
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 376,39 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.01.2013 festgestellt.

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