Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 29366
Eingetragen
20.8.2008
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Erwerb, Betreiben und Entwicklung sowie Verkauf von Ferienwohnanlagen, soweit hierfür keine besonderen Genehmigungen, insbesondere keine Erlaubnis nach § 34c GewO, erforderlich ist.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Waldreich Besitz GmbHAUT
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Waldreich Besitz GmbH
Austria
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Waterfront Appartements GmbH

Hartmannsdorf (vormals: Viernheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 443,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 0,00 442,00
B. Umlaufvermögen 1.050.366,56 1.095.437,80
I. Vorräte 27.050,00 410.127,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 973.905,47 597.579,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.411,09 87.730,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.618,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.050.366,56 1.097.499,70

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 692.648,61 550.348,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 525.348,67 338.146,79
III. Jahresüberschuss 142.299,94 187.201,88
B. Rückstellungen 94.229,24 118.781,00
C. Verbindlichkeiten 248.169,84 428.370,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 15.318,87 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.050.366,56 1.097.499,70

Anhang


Allgemeines
 
Der Jahresabschluss der Waterfront Appartements GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Dem Ausfallrisiko bei den zum Nennwert bilanzierten Forderungen wurde durch ausreichend bemessene Pauschal- und Einzelwertberichtigungen entsprochen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Angabe zu Forderungen
 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Vermögensgegenstände
 
Die Höhe der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 852.922,60
(Vorjahr: Euro 539.894,35).

Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der passivierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 229.060,02 (Vorjahr: Euro 325.797,10)

Es bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
 
Es bestehen zum Bilanzstichtag keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse.

Sonstige Pflichtangaben
 
Mitglieder der Geschäftsführung
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:

Oliver Kreider - Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsführung

Hartmannsdorf, den 31.08.2016
gez.Oliver Kreider, Geschäftsfürer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2016 festgestellt.

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