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Petershausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
0,00 |
0,00 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
930,72 |
553,12 |
| I. Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
18,81 |
12,54 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
18,81 |
12,54 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
911,91 |
540,58 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
930,72 |
553,12 |
|
Passiva
|
|
|
| |
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A. Eigenkapital |
-2.344,85 |
-3.465,95 |
| I. gezeichnetes Kapital
/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1. nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen (offen passivisch
abgesetzt) |
0,00 |
0,00 |
| 2. gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 3. Privatkonto
(Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| davon variables
Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV. Verlustvortrag |
28.465,95 |
30.524,71 |
| V.
Jahresüberschuss |
1.121,10 |
2.058,76 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
712,50 |
456,00 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
712,50 |
456,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
2.563,07 |
3.563,07 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
2.563,07 |
3.563,07 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
930,72 |
553,12 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR |
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
| 1. Umsatzerlöse
(GKV) |
1.350,00 |
2.400,00 |
| 2. andere aktivierte
Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 3. sonstige betriebliche
Erträge (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 4. Materialaufwand
(GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 5. Personalaufwand
(GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 6. Abschreibungen
(GKV) |
0,00 |
-88,19 |
| 7. sonstige betriebliche
Aufwendungen (GKV) |
-228,90 |
-253,05 |
| davon sonstige
betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| a) Miet- und
Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
0,00 |
0,00 |
| b) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne
Grundstücke) |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-183,00 |
-216,00 |
| d) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
0,00 |
0,00 |
| e) Frachten /
Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| f) sonstige Aufwendungen
für Personal |
0,00 |
0,00 |
| g) andere ordentliche /
nicht zuordenbare sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-45,90 |
-37,05 |
| 8. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 9. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 11. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 12. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 13. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
1.121,10 |
2.058,76 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 17. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
0,00 |
| 18. sonstige
Steuern |
0,00 |
0,00 |
| 19.
Jahresüberschuss |
1.121,10 |
2.058,76 |
Anhang
Protokoll über die
Gesellschafterversammlung
| vom: |
23.09.2015 |
| Firma: |
domo24.de |
| GmbHOrt: |
Petershausen |
Zu der Gesellschafterversammlung war der Gesellschafter,
Herr Peter Habel, erschienen. In der gem. § 6 des
Gesellschaftsvertrages formlos einberufenen
Gesellschafterversammlung wurden folgende Beschlüsse
einstimmig gefasst:
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 vom 23.09.2015
wird genehmigt.
2. Dem Geschäftsführer, Herrn Peter Habel wird
Entlastung erteilt.
3. Der in der Bilanz ausgewiesene
Jahresüberschuß/ -verlust 2014 wird auf neue
Rechnung vorgetragen.
Petershausen, den
23.09.2015
Peter
Habel
|