Pflegedienst Mathilde Anhäuser GmbH

Wannenmacherstraße 8, 48282 Emsdetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 14061
Eingetragen
14.9.2022
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Der Erwerb von Unternehmen im Bereich der Erbringung von Pflegedienstleistungen mit einem Schwerpunkt auf ambulante Pflegedienste sowie deren operativer Betrieb und aller damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen und Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

48282 Emsdetten
26.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflegedienst Mathilde Anhäuser GmbH

Emsdetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 30.238,00  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.518,00  
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.518,00  
II. Sachanlagen 28.720,00  
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 7.187,00  
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 9.307,00  
3. Fahrzeuge 12.226,00  
B. Umlaufvermögen 513.749,55 28.774,78
I. Vorräte 2.542,98  
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.542,98  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 301.643,77  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 214.971,97  
2. sonstige Vermögensgegenstände 86.671,80  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 73.423,87  
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 209.562,80 28.774,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.112,80  
Aktiva 547.100,35 28.774,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 316.350,92 24.929,78
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 135.837,21  
III. Verlustvortrag 70,22  
IV. Jahresüberschuss 154.583,93 -70,22
B. Rückstellungen 157.675,46  
1. Steuerrückstellungen 20.146,00  
2. sonstige Rückstellungen 137.529,46  
C. Verbindlichkeiten 73.073,97 3.845,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.211,67  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.211,67  
2. sonstige Verbindlichkeiten 66.862,30 3.845,00
davon aus Steuern 6.946,89  
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 66.162,30 3.845,00
Passiva 547.100,35 28.774,78

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
17.8.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 1.179.498,40  
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 496.718,78  
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.181,92  
4. sonstige betriebliche Erträge 130.673,39  
5. Materialaufwand 106.632,72 70,22
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 10.128,27  
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 96.504,45 70,22
6. Personalaufwand 1.339.485,78  
a) Löhne und Gehälter 1.067.347,38  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 272.138,40  
davon Aufwendungen für Altersversorgung 10.037,43  
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 69.134,92  
8. Mieten, Pacht, Leasing 121.249,30  
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 39.148,37  
10. Abschreibungen 15.678,85  
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 15.678,85  
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 28.539,67  
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.676,20  
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.014,08  
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.110,27  
15. Jahresüberschuss 154.583,93 -70,22

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegedienst Mathilde Anhäuser GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Emsdetten
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Steinfurt
Register-Nr.: HRB 14061
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sontige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit Ihrem Nennbetrag bewertet.

Der Stand der Forderungen gegenüber Gesellschafter stellt sich wie folgt dar:



Anfangsbestand 01.01

0,00 €
Auszahlungen

264.356,71 €
Rückzahlungen

208.843,11 €
Verzinsung 

1.110.27 €
Endbestand 31.12.

56.623,87 €



Die Verzinsung erfolgte mit 4,00 % p. a. auf den durchschnittlichen Bestand.
Die liquiden Mittel wurden mit Ihrem Nennbetrag bewertet.

Das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklagen wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

In der Position Verlustvortrag sind die Jahresfehlbeträge der Vorjahre kummuliert enthalten.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte geführt von dem Geschäftsführer:
Herrn Detlef Breitzmann

sonstige Berichtsbestandteile

 

Emsdetten, den 16.10.2024

gez. Detlef Breitzmann, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.10.2024 festgestellt.

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