Taxikomm GmbHLiquidiert

54293 Trier, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 40576
Vorher
amido Verwaltungsgesellschaft mbH
Eingetragen
23.4.2007
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Gegenstand ist der Betrieb von Taxen, Mietwagen, Bussen und allen anderen Fahrzeugen zur Personenbeförderung, der Handel von Waren jeglicher Art, soweit es hierzu keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, insbesondere mit Fahrzeugen aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Taxikomm GmbH

Trier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.620,00 21.053,00
I. Sachanlagen 14.570,00 21.003,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 151.261,40 153.450,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.281,65 145.536,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.979,75 7.914,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 590,32 1.096,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 166.471,72 175.599,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.081,35 14.355,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.081,35 -10.644,76
davon Verlustvortrag 10.644,76 12.919,94
B. Rückstellungen 14.830,00 14.391,00
C. Verbindlichkeiten 123.265,37 146.853,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 82.854,47 126.053,48
D. Passive latente Steuern 1.295,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 166.471,72 175.599,79

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH - Gesetzes beachtet. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Angaben zu Vorjahreswerten sind in der Bilanz und in der Gewinn-  und  Verlustrechnung  gemacht worden.
  

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH - Gesetzes beachtet worden.

Bilanzierungsmethoden

Unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Verrechnungen von Posten der Aktiv- mit Posten der Passivseite bzw. von Aufwendungen mit Erträgen erfolgten nicht.

Bilanzierungswahlrechte (selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Disagio, saldierte aktive latente Steuern, Pensionen) wurden nicht ausgeübt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgte nach vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses.

Bewertungsmethoden

Anlagevermögen
 
Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer innerhalb des handelsrechtlich zugelassenen Zeitraums. Dabei wird die lineare Abschreibung zugrunde gelegt.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu € 150,00 werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter  mit  einem   Wert   über   €  150,00   bis  € 1.000,00  werden im  Zugangsjahr als Sammelposten aktiviert und mit 20 % p. a. Gewinn mindernd aufgelöst.

Soweit erforderlich, erfolgte der Ansatz des am Bilanzstichtag niedrigeren Werts.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der einzeln bewertbaren Vorräte erfolgte mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigen Marktpreis zum Jahresende.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind € - Guthaben und durch Kassenaufzeichnungen bzw. Jahreskontoauszüge zum 31.12. belegt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
  

C. Angaben zur Bilanz


Anpassungen nach BilMoG wurden nicht vorgenommen.
Rückstellungen für latente Steuern wurden gebildet.
  

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung mussten für das Kalenderjahr keine gemacht werden.
  

E. Sonstige Angaben


Da natürliche Personen Gesellschafter sind, werden für Zwecke der Offenlegung keine Angaben gemacht
(§ 325 Abs. 1 Satz 4 HGB). 

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2010 war:

Frau Alice Franken

Trier, den 30.06.2011   

  
   - Alice Franken -
- Geschäftsführer -


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 88.908,40 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 92.041,38 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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