Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 432136
Eingetragen
17.7.1995
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Der Handel von Kraftfahrzeugteilen und Zubehör, insbesondere der Produkte der Firma Antera S.p.A., Italien, sowie aller sonstiger Waren, die hiermit im weitesten Sinne in Zusammenhang stehen. Ferner die Vermittlung von Werbung für diese Produkte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Antera GmbH

Weinheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.696,00 6.084,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 390,00
II. Sachanlagen 3.692,00 5.694,00
B. Umlaufvermögen 220.616,67 244.101,56
I. Vorräte 68.444,32 72.739,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 125.237,72 152.689,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.934,63 18.672,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.735,40 465,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.556,68 354.796,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 241.604,75 605.446,64

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 360.000,00 360.000,00
II. Kapitalrücklage 350.000,00 0,00
III. Bilanzverlust 725.556,68 714.796,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.556,68 354.796,08
B. Rückstellungen 10.120,67 8.615,00
C. Verbindlichkeiten 231.484,08 596.831,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 231.484,08 596.831,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 241.604,75 605.446,64

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ANTERA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 31.12.2010 T-€ kleiner 1 Jahr T-€ größer 1 Jahr T-€
aus Lieferungen und Leistungen 102,4 102,4 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 19,9 19,9 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 2,9 2,9 0,0
Summe 125,2 125,2 0,0

4.2 Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 231.484,08 (Vorjahr: € 596.831,64).

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 31.12.2010 T-€ kleiner 1 J. T-€ 1 bis 5 J. T-€ größer 5 J. T-€
erhaltene Anzahlungen 0,1 0,1 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 51,2 51,2 0,0 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 162,2 162,2 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 17,9 17,9 0,0 0,0
Summe 231,4 231,4 0,0 0,0

4.3 Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Beim ausgewiesenen Betrag der außerordentlichen Aufwendungen handelte es sich im Einzelnen um:

Den Ertrag aus den Übergangsvorschriften nach BilMoG.

4.4 Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 08.06.2011 festgestellt.

5. Sonstige Pflichtangaben

5.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Marco Muzzarelli ausgeübter Beruf: Kaufmann

5.2 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 19.906,25
Verbindlichkeiten 162.191,95

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2011 festgestellt.

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