Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 21580
Eingetragen
6.4.2009
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenHerstellung von orthopädischen Erzeugnissen
Gegenstand
ist der Betrieb eines Dentallabors zur Erstellung von Zahnersatz, Kronen und Brücken.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Angelika Hillers
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kempener Straße 25, 46147 Oberhausen
12.500 €
50.00%
Angelika Hillers
Kempener Straße 25, 46147 Oberhausen
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

fh dental GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 6.363,00 8.423,00
I. Sachanlagen 6.363,00 8.423,00
B. Umlaufvermögen 32.166,52 43.718,55
I. Vorräte 15.302,84 12.317,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.807,53 31.383,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56,15 18,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 77,32 309,18
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.671,09 1.362,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.277,93 53.813,46

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 13.862,73 -2.839,09
III. Jahresfehlbetrag 12.808,36 16.701,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.671,09 1.362,73
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 38.777,93 52.313,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.655,04 47.990,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.122,89 4.322,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.277,93 53.813,46

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2018


der
FH Dental GmbH
Uhlandstr. 74
46047 Oberhausen

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma FH Dental GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches - unter Anwendung der Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetze (BilMoG) - erstellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 (2) HGB gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Es wurden größenabhängige Erleichterungen gem. § 274a Nr. 5 HGB in Anspruch genommen.

Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewandt:

A. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte lineare Abschreibung, angesetzt. Zugänge von beweglichen Vermögensgegenständen innerhalb des Jahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten von 410,00 € wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen.

B. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigung- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibung einbezogen. Fremdkapitalzinsen werde nicht aktiviert.
Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise am Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.

C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

D. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und etwaige drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags, wobei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr laufzeitentsprechend abgezinst wurden.

E. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt

F. Weitere Angaben

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Gemäß § 286 (4) HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsleitung verzichtet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Abgrenzung der sonstigen Vermögensgegenstände dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Der Verlust wird in das Folgejahr vorgetragen.

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den GeschäftsführerFerdinand Hillers geführt.

 Oberhausen, den 13.06.2019

 Gez. Ferdinand Hillers

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2019 festgestellt.

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