Ralenti
Handels GmbH
Schwalmtal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.09.2010 bis zum 31.08.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.8.2011
EUR |
31.8.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
605,00 |
688,00 |
| I.
Sachanlagen |
605,00 |
688,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
7.794,06 |
6.617,39 |
| I.
Vorräte |
5.321,97 |
5.321,97 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.513,28 |
925,96 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
958,81 |
369,46 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
16.343,80 |
9.597,53 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
24.742,86 |
16.902,92 |
Passiva
|
|
31.8.2011
EUR |
31.8.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
41.343,80 |
34.597,53 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
16.343,80 |
9.597,53 |
| B.
Rückstellungen |
1.981,00 |
981,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
22.761,86 |
15.921,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
24.742,86 |
16.902,92 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Ralenti Handels GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und
Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 22.761,86
(Vorjahr: Euro 15.921,92).
Sonstige Pflichtangaben
Die Bilanz weist einen Kapitalfehlbetrag in Höhe
von 16.343,80 EUR aus.
Es liegt ein Rangrücktritt für
Verbindlichkeiten in ausreichender Höhe vor.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Herr Orhan Ugur
Basikoglu
|
Unterschrift der Geschäftsführung
Schwalmtal, 31.01.2013
|
Orhan Ugur Basikoglu
|
Ort, Datum
|
gezeichnet
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2013 festgestellt.
|