Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 755913
Eingetragen
25.2.2016
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Schlaf-, Ess- und WohnzimmermöbelnVeredlung von Holzwaren
Gegenstand
Durchführung von Innenausbauten (Fußbodenbeläge, Zimmertüren, Holzdecken, Wandverkleidungen); Schreinerarbeiten (Herstellung von Möbel und Inneneinrichtungen); Fenster- und Türenbau (herstellen und montieren von Fenster- und Türelementen samt Rollladenarbeiten).

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Enderer
seit 25.2.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

74229 Oedheim
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Enderer GmbH

Oedheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.175,50 5.180,50
II. Sachanlagen 218.931,00 97.416,00
222.106,50 102.596,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 147.638,99 149.749,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.389,98 75.687,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 639.237,96 508.490,57
855.266,93 733.927,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.786,29 9.795,79
1.087.159,72 846.320,14

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 549.235,34 334.443,28
574.235,34 359.443,28
B. Rückstellungen 82.944,00 73.174,00
C. Verbindlichkeiten 429.980,38 413.702,86
1.087.159,72 846.320,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Enderer GmbH, Oedheim (Amtsgericht Stuttgart, HRB 755913), die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Für die Anhangsangaben wurden die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften des § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 EUR werden im Zugangsjahr handelsrechtlich, in Anwendung der steuerrechtlichen Regelungen, voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten.

Die unfertigen Leistungen werden mit den Einzelkosten sowie einem Gemeinkostenzuschlagsatz angesetzt.

Der Ausweis erhaltenen Anzahlungen erfolgt nach § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB offen abgesetzt von den unfertigen Leistungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen nicht vor.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten haben Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 320.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

C. Sonstige Angaben

1. Personal

Während des Geschäftsjahrs waren durchschnittlich neun Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 320. Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist bis zu diesem Betrag sicherungsübereignet. Die originären Verpflichtungen wurden von dem betreffenden Schuldner bisher planmäßig erfüllt. Die Risiken einer Inanspruchnahme werden daher als gering eingeschätzt.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen (TEUR 19).

3. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 31. Oktober 2024 festgestellt.

 

Oedheim, 31. Oktober 2024

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