Dolly
Buster GmbH
Wesel
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2,00 |
2,00 |
| I.
Sachanlagen |
2,00 |
2,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
541.987,60 |
550.078,12 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
518.788,65 |
527.612,11 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
345.394,22 |
343.533,02 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
23.198,95 |
22.466,01 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
541.989,60 |
550.080,12 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
536.466,06 |
531.180,50 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
505.615,91 |
504.717,90 |
| III.
Jahresüberschuss |
5.285,56 |
898,01 |
| B.
Rückstellungen |
2.167,74 |
2.462,08 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.355,80 |
16.437,54 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3.355,80 |
16.437,54 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
541.989,60 |
550.080,12 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2019
der Dolly Buster GmbH, Wesel
Amtsgericht Duisburg, HRB
11185
Allgemeine Angaben
Bei der Dolly Buster GmbH, Wesel, handelt es sich um
eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Erstellung der Bilanz und der dazugehörigen
Gewinn- und Verlustrechnung steht im Einklang mit den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages.
Die Gliederungsform der Bilanz mit Aktiva und Passiva
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist in der Form des
Vorjahres beibehalten worden.
Es wurden keine Posten aus Gründen der Klarheit
in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
zusammengefasst.
Die Bilanz gibt ein den tatsächlichen
Verhältnissen der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage entsprechendes Bild wieder. Verstöße
gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung wurden nicht festgestellt.
Zusätzliche Angaben sind somit entbehrlich.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Es wurden keine Abweichungen bei den Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden vorgenommen.
Dem Vollständigkeitsgebot wurde Rechnung
getragen.
Aktivierungspflichtige immaterielle
Wirtschaftsgüter sind nicht vorhanden.
Die Bewertung der Wirtschaftsgüter des
Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten unter Beachtung des
Niederstwertprinzips.
Die Bildung und die Höhe der Rückstellungen
entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.
Angaben zur Bilanz
Ein Abgrenzungsposten als Bilanzierungshilfe für
latente Steuern wurde nicht gebildet.
Die für den Anlagespiegel erforderlichen Angaben
sind aus technischen Gründen auf einer gesonderten
Anlage beigefügt. Die Sachanlagen werden zu
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt. Für das Anlagevermögen wurden lineare
und degressive Abschreibungen vorgenommen.
Die Forderungen wurden zu Nennwerten angesetzt.
Das gesetzliche Kapital ist in voller Höhe
eingezahlt und wird gehalten von:
Nora Baumberger, Wesel €
25.564,59
Die Bilanzposten gezeichnetes Kapital, Gewinnvortrag
und Jahresüberschuss sind in der Bilanz gesondert
ausgewiesen
In der Bilanz sind Rückstellungen für
Pensionen, Anwartschaften auf Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen nicht vorhanden.
Es wurden keine Rückstellungen für latente
Steuern gebildet.
Die Verbindlichkeiten wurden zu Nennwerten angesetzt.
Besicherungen durch Pfandrecht und ähnliche
Rechte sind nicht erfolgt.
Bei der Bildung der Rückstellungen wurden alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen
entsprechend kaufmännischer Beurteilung
berücksichtigt.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Außerordentliche Aufwendungen oder
Erträge, die für die Beurteilung der Ertragslage
von Bedeutung sind, betragen im Geschäftsjahr:
€ 0,-- gewinnerhöhend
€ 0,-- gewinnmindernd
Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr
Dino Baumberger vom
01. Januar bis 31. Dezember.
Zugunsten der Gesellschafterin und des
Geschäftsführers wurden keine
Haftungsverhältnisse eingegangen.
In der Gesellschafterversammlung hat die
Gesellschafterin und der Geschäftsführer die
Bilanz zum 31.12.2019 genehmigt.
Wesel, den 31.08.2020
gez. Dino Baumberger, Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2019 -
31.12.2019
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 378.743,04 EUR.
1.1.2018 -
31.12.2018
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 390.939,44 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2020 festgestellt.
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