Schwarz Mobile Freizeit GmbHLiquidiert

Segeberger Straße 5, 23863 Kayhude, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 135 SE
Vorher
Schwarz Mobile Freizeit Nahe GmbH
Eingetragen
23.12.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung von Sport- und Freizeitgeräten
Gegenstand
An- und Verkauf sowie der Verleih von Wohnwagen, Zelten und Zubehörteilen sowie der Betrieb von Freizeit- und Ferienanlagen aller Art sowie die Ausführung aller damit verbundenen Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen in Nahe oder anderen Orten neu zu errichten oder bestehende zu erwerben oder sich an bestehenden zu beteiligen und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Holger Schwarz
seit 23.12.2004
Geschäftsführer
Burkhard Schwarz
seit 23.12.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Mc Holiday GmbH
Germany
500 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schwarz
Mobile Freizeit GmbH

Kayhude

Jahresabschluss zum 31. August 2014

Lagebericht

I. Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2014 nahm die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland trotz weltweiter Krisen weiterhin einen positiven Verlauf. Diese positive Entwicklung wirkt sich mit gestiegenen Löhnen und niedrigen Zinsen auch auf den Freizeitbereich aus.

In Deutschland wurden in 2014 25.746 Wohnmobile neu zugelassen, dass entspricht einem Zuwachs von 3,8 % gegenüber 2013. Die Neuzulassungen bei den Wohnwagen lagen mit rd. 17.201 Zulassungen um 3,2 % höher als im Vorjahr. Insgesamt hat sich bei den Zulassungen ein Plus um 3,6 % ergeben.

Diesem Branchentrend konnte sich die Schwarz Mobile Freizeit GmbH anschließen und sogar übertreffen. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 40 % gestiegen.

Im Vorjahr war allerdings ein Rückgang um 23,4 % zu verzeichnen.

II. Vermögens- und Finanzstruktur

Durch das positive Jahresergebnis ist es gelungen den Eigenkapitalbestand weiter zu erhöhen.

Bedingt durch eine Betriebsaufspaltung macht das Anlagevermögen nur 5,3 % (i.V. 3,0 %) der Bilanzsumme aus. Das Vorratsvermögen ist kurzfristig finanziert, entsprechend der Standzeiten der Fahrzeuge bis zum Abverkauf.

Trotz gestiegener Umsatzzahlen ist es zu einer Abnahme der Vorräte und der Bankverbindlichkeiten gekommen.

III. Ertragssituation

Die Umsatzerlöse stiegen um T€ 4.104. Das Rohergebnis stieg absolut um T€ 285. Im Vorjahr erfolgte ein Rückgang um T€ 360.

Die Personalkosten sind um T€ 61 (6,2 %) gestiegen. Die übrigen Handlungskosten sind nach einem Absinken im Vorjahr um 13,4 % um 17,4 % gestiegen. Das Finanzergebnis hat sich um T€ 3 weiter verbessert.

IV. Investitionen

Die Neuzugänge in das Anlagevermögen betrugen T€ 182.

V. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug 31.

VI. Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014/2015 wird ein Gewinn vor Steuern von rd. T€ 90 angestrebt. Bei einer großen Kaufbereitschaft und stabiler Konjunktur wird für 2015 ein weiterer Anstieg der Nachfrage erwartet. Die bereits deutlich geringeren Standzeiten der Fahrzeuge sollen noch weiter reduziert werden. Dadurch soll der zusätzliche Finanzbedarf trotz Umsatzausweitungen niedrig gehalten werden.

VII. Risikobericht

Die Eigenkapitalbasis ist weiter zu stärken, damit bei steigenden Zinsen das Ergebnis nicht zu stark durch Vorfinanzierungskosten belastet wird. Bei einer negativen Entwicklung der Nachfrage sollten nach Möglichkeit hier keine hohen Bestände vorhanden sein, sondern der Bestand insbesondere bei Gebrauchtfahrzeugen sollte konsequent niedrig gehalten werden.

Die Liquidität sollte weiter gestärkt werden um über ausreichende Handlungsspielräume zu verfügen.

VIII. Chancenbericht

Eine hohe Kaufbereitschaft und ein gutes erweitertes Angebot können 2014/2015 dazu beitragen, dass das Unternehmen den positiven Branchenerwartungen folgt und sich sogar weiter besser als der Branchendurchschnitt entwickelt.

Allgemein wird für 2015 ein weiteres Wirtschaftswachstum erwartet, das gilt auch für die Branche der Freizeitmobile.

IX. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

 

23863 Kayhude, 30. April 2015

gez. Holger Schwarz, Geschäftsführer

gez. Burkhard Schwarz, Geschäftsführer

Bilanz

AKTIVA

  31.08.2014
31.08.2013
A. Anlagevermögen 285.298,00 167.538,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.450,00 2.697,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.450,00 2.697,00
II. Sachanlagen 220.348,00 101.341,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 9.826,00 13.403,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 4.922,00 517,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 205.600,00 87.421,00
III. Finanzanlagen 63.500,00 63.500,00
Beteiligungen 63.500,00 63.500,00
B. Umlaufvermögen 5.223.366,92 5.484.819,29
I. Vorräte 4.412.126,95 4.914.113,28
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 42.300,00 41.250,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 4.369.826,95 4.872.863,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 641.147,54 484.082,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 362.152,33 261.518,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)    
2. Forderungen gegen Gesellschafter 29.756,09 561,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)    
3. Sonstige Vermögensgegenstände 249.239,12 222.002,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00)    
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 170.092,43 86.623,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.924,21 46.720,19
D. Aktiva latente Steuern 0,00 8.449,00
BILANZSUMME 5.540.589,13 5.707.526,48

Passiva

   
  31.08.2014
31.08.2013
A. Eigenkapital 626.409,25 569.438,74
I. Gezeichnetes Kapital 103.500,00 103.500,00
II. Kapitalrücklage 618.427,44 618.427,44
III. Gewinnrücklagen 98.580,00 98.580,00
IV. Verlustvortrag -251.068,70 -257.282,22
V. Jahresüberschuss 56.970,51 6.213,52
B. Rückstellungen 95.041,40 67.312,00
C. Verbindlichkeiten 4.819.138,48 5.070.775,74
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.991.734,26 4.741.466,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 3.991.734,26 (Vorjahr € 4.741.466,88)    
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 420.425,80 118.466,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 420.425,80 (Vorjahr € 118.466,93)    
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 80.080,03 77.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 80.080,33 (Vorjahr € 77.000,00 )    
4. Sonstige Verbindlichkeiten 326.898,39 133.841,93
davon aus Steuern € 118.279,85 (Vorjahr € 97.319,34)    
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)    
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 326.898,39 (Vorjahr € 133.841,93)    
BILANZSUMME 5.540.589,13 5.707.526,48

Gewinn- und Verlustrechnung

  Geschäftsjahr
Vorjahr
1. Rohergebnis 2.156.631,66 1.893.759,22
2. Personalaufwand -1.050.683,65 -990.416,80
a) Löhne und Gehälter -881.747,06 -808.479,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -168.936,59 -181.937,57
davon für Altersversorgung: € 3.216,51 (Vorjahr € 5.772,50 )    
3. Abschreibungen -64.191,08 -42.537,97
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -64.191,08 -42.537,97
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -788.984,58 -672.173,40
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.584,17 4.960,47
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -163.155,51 -167.340,84
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 93.201,01 26.250,68
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -29.826,31 -14.499,74
9. Sonstige Steuern -6.404,19 -5.537,42
10. Jahresüberschuss 56.970,51 6.213,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Schwarz Mobile Freizeit GmbH, 23863 Kayhude wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. August 2014 die Größenmerkmale einer mittelgroßen GmbH im Sinne von § 267 Abs. 1-2 HGB auf.

Die Bilanz wurde gemäß § 266 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird daneben durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, ebenso wie die liquiden Mittel.

Das eingezahlte gezeichnete Kapital wurde ebenfalls mit dem Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzerläuterungen

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für die nächste Periode betreffen, ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbesteuern für 2014.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

  T€
Personal 46
Jahresabschlusserstellung und -prüfung 18
Übrige 2
  66

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt besichert:

Bankverbindlichkeiten

Fahrzeugfinanzierungen sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Fahrzeuge € 3.991.734,26 besichert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind bis auf üblichen Eigentumsvorbehalte unbesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen aus einem Mietvertrag gegenüber dem Besitzunternehmen bestehen in Höhe von T€ 202,8 p.a. Der Vertrag ist kündbar mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende.

Sonstige Pflichtangaben

Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen

Im Geschäftsjahr 2013/2014 sind für Prüfungsleistungen Aufwendungen in Höhe von € 9.500,00 angefallen.

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug 31.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch nachfolgend aufgeführte Gesellschafter:

Holger Schwarz, Kaufmann, Nahe

Burkhard Schwarz, Kaufmann Nahe

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die von der Gesellschaft im Berichtsjahr bezahlten Gesamtbezüge der tätigen Geschäftsführer betrugen € 76.251,00.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält 49 % der Anteile an der MC-Rent Hamburg GmbH. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt per 31.08.2014 T€ 166. Im Wirtschaftsjahr 2013/2014 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 43 erzielt.

Die Gesellschaft bürgt in Höhe von T€ 24,5 für Verbindlichkeiten der MC-Hamburg GmbH. Eine Inanspruchnahme droht zur Zeit nicht.

 

23863 Kayhude, 30. April 2015

gez. Holger Schwarz, Geschäftsführer

gez. Burkhard Schwarz, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) zum 31.08.2014

Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 01.09.2013
Zugänge
Abgänge
Stand 31.08.2014
Immaterielle Vermögensgegenstände 3.417,94 0,00 0,00 3.417,94
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.417,94 0,00 0,00 3.417,94
Sachanlagen 475.056,87 181.951,08 0,00 657.007,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 33.113,98 0,00 0,00 33.113,98
2. Technische Anlagen und Maschinen 7.673,41 5.011,23 0,00 12.684,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 434.269,48 176.939,85 0,00 611.209,33
Finanzanlagen 63.500,00 0,00 0,00 63.500,00
Beteiligungen 63.500,00 0,00 0,00 63.500,00
Gesamt 541.974,81 181.951,08 0,00 723.925,89
Abschreibungen Stand 01.09.2013
Zugänge
Abgänge
Stand 31.08.2014
Immaterielle Vermögensgegenstände 720,94 1.247,00 0,00 1.967,94
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 720,94 1.247,00 0,00 1.967,94
Sachanlagen 373.715,87 62.944,08 0,00 436.659,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.710,98 3.577,00 0,00 23.287,98
2. Technische Anlagen und Maschinen 7.156,41 606,23 0,00 7.762,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 346.848,48 58.760,85 0,00 405.609,33
Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 374.436,81 64.191,08 0,00 438.627,89
Buchwert Stand 31.08.2014
Stand Vorjahr
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.450,00 2.697,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.450,00 2.697,00
Sachanlagen 220.348,00 101.341,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 9.826,00 13.403,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 4.922,00 517,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 205.600,00 87.421,00
Finanzanlagen 63.500,00 63.500,00
Beteiligungen 63.500,00 63.500,00
Gesamt 285.298,00 167.538,00

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Schwarz Mobile Freizeit GmbH - 23863 Kayhude für das Geschäftsjahr vom 1. September bis 31. August 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens‑ , Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Neumünster, 29. Mai 2015

Treurat GmbH
Treuhand- und Beratungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Jensen, Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Wrangel, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31.08.2014 wurde am 17.07.2015 festgestellt.

Die Ergebnisverwendung wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

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