Jams Wohnen GmbH
Selbe AdresseKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Dmitry Pakhomov seit 4.5.2021 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Legacy A.M. AG | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| No data available | |
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
ALCOPACK GmbHKoblenzJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020Bilanz zum 31. Dezember 2020AKTIVA
PASSIVA
Anhang 20201. Allgemeine Angaben zum Unternehmen Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:
2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss der Gesellschaft ALCOPACK GmbH i.L. wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB, sowie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§ 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB. Im Einzelnen werden folgende Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung angewandt: a. Gliederungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften. b. Bilanzierungsmethoden Der Jahresabschluss 2020 ist nach den Vorschriften des aktuellen Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz-, Bewertungs-, und Ausweismethoden wurden - wenn erforderlich - an neue handelsrechtliche Vorgaben angepasst. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. c. Bewertungsmethoden Bei der Bewertung wurde von der Liquidation der Gesellschaft ausgegangen und die Vermögensgegenstände zu Liquidationswerten bewertet. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt bzw. gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in einem ausreichenden Umfang. Angesetzt wird hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. d. Grundlagen für die Währungsumrechnung Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Im Jahresabschluss enthaltene Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem gesicherten Kurs bewertet, soweit diese abgesichert wurden. Die Gesellschaft verfügt über Bankkonten in ausländischer Währung, die mit dem Umrechnungskurs (Devisenkassamittelkurs) am Bilanzstichtag 1 € = 1,2168 US-Dollar geführt werden. 3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz a. Angaben zur Bilanz Forderungen gegen den Liquidator Die Gesellschaft hat dem Liquidator ein Darlehen gewährt. Zum 31. Dezember 2020 beträgt der Darlehensstand Euro 63.835,24 und wird mit 3 % p.a. verzinst. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG von TEuro 0,0 (Vorjahr: TEuro 4,8). Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken. Es bestehen keine Ausfallbürgschaften. Es wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, über die gem. § 285 Nr. 3 HGB zu berichten wäre und die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind. 4. Sonstige Pflichtangaben Beschäftigtenzahl Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres 2020 beschäftigten Mitarbeiter beträgt 3 (Vorjahr 8). Auf die Berichterstattung über die Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Koblenz, den 26. März 2021 Gez. Pakhomov, Liquidator Der Jahresabschluss wurde am 7. Juni 2021 festgestellt. |
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