DEKA Data Hard- u. Software GmbHLiquidiert

93104 Sünching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 3575
Eingetragen
7.7.1987
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Vertrieb von Computerhard- und -software.

Historie

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Management

NameRolle
Gerlinde Kantner
seit 5.2.2004
Geschäftsführer
Erich Diermeier
seit 5.2.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

DEKA Data Hard- u. Software GmbH

Sünching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.271,01
B. Anlagevermögen 10.034,91 13.280,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.085,50 4.769,50
II. Sachanlagen 5.927,96 8.489,48
III. Finanzanlagen 21,45 21,45
C. Umlaufvermögen 129.769,19 103.799,26
I. Vorräte 17.763,80 19.824,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 111.996,85 83.665,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8,54 309,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.484,59 2.119,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 142.288,69 131.470,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 56.563,67 65.178,27
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.271,01 0,00
2. eingefordertes Kapital 13.293,58 25.564,59
II. Gewinnvortrag 39.613,68 36.399,43
III. Jahresüberschuss 3.656,41 3.214,25
B. Rückstellungen 1.800,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 83.925,02 64.792,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 83.925,02 64.792,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 142.288,69 131.470,39

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 25.564,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen von 12.271,01 Euro auf das gezeichnete Kapital wurden vom gezeichneten Kapital offen abgesetzt.

Gezeichnetes Kapital
25.564,59 Euro
 
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
12.271,01Euro
 
Eingefordertes Kapital
 
13.293,58 Euro

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
83.925,02 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
         0,00 Euro

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
63.618,40 Euro
Verbindlichkeiten
8,72 Euro

E. GESCHÄFTSFÜHRER - § 285 NR. 10 HGB

Als Geschäftsführer sind Herr Erich Diermeier und Frau Gerlinde Kantner tätig.

Gez. Erich Diermeier

Gez. Gerlinde Kantner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2011 festgestellt.

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