Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 180956
Vorher
Xpress-GmbH Kaffee und mehr
Eingetragen
20.8.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Eingehen und Halten von Beteiligungen einschließlich Beratung

Historie

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Management

NameRolle
Claudia Wenisch
seit 10.10.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Claudia Wenisch
Friedenstr. 27, 85221 Dachau
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Xpress-GmbH Kaffee und mehr

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.550,50 17.886,00
I. Sachanlagen 22.550,50 17.886,00
B. Umlaufvermögen 109.660,29 30.931,70
I. Vorräte 5.768,88 3.496,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.514,20 13,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 88.377,21 27.421,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 260,00 295,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.470,79 49.112,70

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 81.412,38 25.398,02
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 398,02
III. Bilanzgewinn 56.412,38 0,00
B. Rückstellungen 36.130,03 3.673,92
C. Verbindlichkeiten 14.928,38 20.040,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.470,79 49.112,70

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Xpress GmbH  wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft wurde mit dem Gesellschaftsvertrag vom 03.08.2009 gegründet. Das Jahr 2009 ist demnach ein Rumpfwirtschaftsjahr (03.08.2009 bis 31.12.2009). Die Zahlen 2009 und 2010 sind daher nicht vergleichbar.



Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag i. H. v. 398,02 Euro berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestanden i. H. v. 14.928,38 Euro.
Diese betreffen folgende Posten:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
862,80 Euro
Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern
474,14 Euro
Verbindlichkeiten gg. dem Finanzamt
11.541,60 Euro
Verbindlichkeiten Lohn u. Gehalt
1.915,79 Euro
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
        134,05 Euro
 
14.928,38 Euro

 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Abschlussstichtag keine.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden i. H. v. 474,14 Euro.
Diese betreffen folgende Posten:

Verb. gg. Gesellschafter Uebelacker Claudia
113,95 Euro
Verb. gg. Gesellschafter Engelhardt Lothar
           360,19 Euro
 
474,14 Euro

 


Sonstige Angaben

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag monatliche Verpflichtungen aus einem Dauermietverhältnis i. H. v. 1.500,00 Euro zzgl. USt. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist der Mietvertrag nicht gekündigt worden.

Geschäftsführer der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Claudia Uebelacker, Dachau
Herr Lothar Engelhardt, München




gez. die Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2011 festgestellt.

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