First Connection Motorradersatzteilhandel GmbH

Coppenbrügger Landstraße 27, 31867 Lauenau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stadthagen HRB 730
Eingetragen
8.8.2005
Branche
Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel, Verkauf und Versand von Motorradersatzteilen und gebrauchten Motorrädern jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Janett Hennig
seit 8.8.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

First Connection Motorradersatzteilhandel GmbH

Lauenau/Deister

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.014,18 6.685,18
I. Sachanlagen 4.349,50 6.020,50
II. Finanzanlagen 664,68 664,68
B. Umlaufvermögen 127.396,27 130.806,54
I. Vorräte 119.665,20 118.510,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.506,69 12.082,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.116,47 1.252,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 224,38 213,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 863,16 788,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 133.273,61 138.280,32

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 65.686,51 61.940,88
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 36.376,29 36.316,17
III. Jahresüberschuss 3.745,63 60,12
B. Rückstellungen 9.904,26 7.442,38
C. Verbindlichkeiten 57.682,84 68.897,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.859,29 68.897,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 133.273,61 138.280,32

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der First Connection GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht in angemessenem Umfang gebildet. Die sonstigen Rückstellungen werden jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages zum Bilanzstichtag angesetzt um zukünftige Zahlungsverpflichtungen, erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten der Gesellschaft abzudecken (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.116,47 (Vorjahr: Euro 1.252,39).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 34.859,29 (Vorjahr: Euro 68.897,06).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 22.823,55 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Forderungsspiegel

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderung Gesamtbetrag zum 31.12.2010
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 6,4 6,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 1,1 0,0 1,1
Summe 7,5 6,4 1,1

Verbindlichkeitenspiegel

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag zum 31.12.2010
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 29,1 6,3 0,0 22,8
aus Lieferungen und Leistungen 5,0 5,0 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 17,8 17,8 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 5,7 5,7 0,0 0,0
Summe 57,6 34,8 0,0 22,8

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Janett Hennig ausgeübter Beruf: Kauffrau

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 17.816,64

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Lauenau

Janett Hennig

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2011 festgestellt.

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