EPIQROS GmbH & Co KGLiquidiert

22297 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRA 104479
Eingetragen
11.5.2004

Historie

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Management

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Konzern- und Jahresabschlüsse

EPIQROS GmbH & Co KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen 25.000,00   25.000,00  
B. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen 19.490,00   25.582,00  
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte 2.402,20   0,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.009,44   62.951,71  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.181,52   52.992,21  
Summe Aktiva 114.083,16   166.525,92  

PASSIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Kapitalanteile 30.000,00   30.000,00  
II. Variables Kapitalkonto 0,00   0,00  
B. Rückstellungen 19.130,00   15.585,00  
C. Verbindlichkeiten 64.953,16   120.940,92  
Summe Passiva 114.083,16   166.525,92  

Anhang zum Jahresabschluss 2009

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Bilanzierungs und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches für kleine Gesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 ac HGB aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage.

Posten der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Die Zahlen des Vorjahres wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen.

Die Buchhaltung und die Bilanzierung erfolgt wie im Vorjahr in Euro.

Die Bilanzierungs und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahresabschluss unverändert fortgeführt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht dem Schema gemäß § 266 HGB, die Gliederung der Gewinn und Verlustrechnung dem Schema gemäß § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren)

II. Bewertungsvorschriften

Das Umlaufvermögen wurde nach dem strengen Niedertswertprinzip bewertet. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungen abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungssätze sind linear bemessen.

Der Ansatz des Kapitals erfolgte mit dem Nennbetrag der Kapitalanteile.

Die Ergebnisverteilung des Kalenderjahres 2005 wurde auf die Gesellschafterverrechnungskonten gebucht und als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Auszahlung ist noch nicht abschließend geregelt.

Der Ergebnisanteil für 2005 für Strühler und Hanfland wurde unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Wert der Rückstellungen wurde anhand der zu erwartenden Inanspruchnahme in ausreichender Höhe ermittelt.

Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgte gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und zu einigen Positionen der Gewinn und Verlustrechnung

Die Restlaufzeiten der Forderungen von mehr als 1 Jahr ergeben sich aus dem Forderungenspiegel.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 268 Abs. 5 und § 285 Nr. 1 HGB) ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel.

IV. Sonstige Angaben

V. Unterzeichnung gemäß § 243 HGB

Die Jahresabschluss wurde am 23. Dezember 2010 erstellt.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wie er sich aus dem Bericht ergibt, wird hiermit versichert. Die 4P eQuipe VerwaltungsGmbH ist für die Geschäftsführung verantwortlich.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in der Bilanz zusammengefassten Posten:

01.01.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 53.645,50 Euro.

01.01.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 103.819,15 Euro.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

01.01.2009 - 31.12.2009

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.715,60 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.242,55 Euro.

01.01.2008 - 31.12.2008

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.501,66 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.983,60 Euro.

Gesamtbetrag d er Verbindlichkeiten über fünf Jahre

01.01.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro.

01.01.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro.

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