Pulverfass Cabaret GmbH

Reeperbahn 147, 20359 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 166428
Eingetragen
4.1.2021
Branche
Varietés und KleinkunstbühnenBetrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.Spielstätten für Schauspiel und Musiktheater
Gegenstand
Der Betrieb eines Theaters und Veranstaltungsstätte, die Produktion und Vermarktung von Bühnenshows einschließlich aller damit zusammenhängenden Geschäfte, der Betrieb einer Speise- und Schankwirtschaft; der An- und Verkauf von Gastronomieobjekten, die Planung und der Bau von Gastronomiebetrieben.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Hendrik Marco Kupfernagel
62.67%
M********* A******** P******
21.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Kiezvest GmbH
Germany
62.750 €
83.67%
Enable Culture GmbH
Germany
12.250 €
16.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pulverfass Cabaret GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 530.790,00 542.045,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48.029,00 179.081,00
II. Sachanlagen 482.761,00 362.964,46
B. Umlaufvermögen 1.055.166,27 658.219,75
I. Vorräte 207.754,73 115.952,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 718.432,78 528.646,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 128.978,76 13.620,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 888,82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 363.367,72 131.952,93
Aktiva 1.949.323,99 1.333.106,96

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 156.952,93  
III. Jahresfehlbetrag 231.414,79 156.952,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 363.367,72 131.952,93
B. Rückstellungen 96.804,98 23.902,98
C. Verbindlichkeiten 1.852.519,01 1.309.203,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.427.964,32 1.159.203,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 424.554,69 150.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 569.427,82 465.855,00
Summe Passiva 1.949.323,99 1.333.106,96

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die Pulverfass Cabaret GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter HRB 166428 eingetragen.
II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.
Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewer­tungs­methoden wurden beibehalten.
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet. Das Forderungsausfallrisiko im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von ausreichenden Wertberichtigungen berücksichtigt. Weiterhin erfolgen notwendige Abschreibungen auf Forderungen.
Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
IV. Erläuterungen zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00  (im Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.
2. Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 424.554,69 (im Vorjahr Euro 150.000).
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 569.427,82 (im Vorjahr: Euro 465.855,00), aus Steuern in Höhe von Euro 21.182,06 (im Vorjahr: Euro 5.949,10) sowie Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 10.298,39) enthalten.
V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
VI. Sonstige Pflichtangaben
Angabe der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt: 17 (im Vorjahr: 9).
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Insolvenzrechtlich wird diese geheilt durch Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter in Höhe von Euro 511.841,00. Die Geschäftsführung hat zudem eine positive Fortführungsprognose erstellt.

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, den 15. Juni 2023 gez. Maximilian Protsch


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2023 festgestellt.

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