Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 204574
Vorher
HI-tec automation GmbH
Eingetragen
19.8.2009
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und Strickmaschinen
Gegenstand
Der Vertrieb, Handel und Service von Maschinen und Anlagen in der Automatisierungstechnik, sowie Entwicklung von neuen Produkten nebst aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Bullach
seit 6.7.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Matthias Bullach
31139 Hildesheim, Trommelbrink 7
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HI-tec automation GmbH

Wunstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.364,33 5.635,33
I. Sachanlagen 806,00 1.077,00
II. Finanzanlagen 4.558,33 4.558,33
B. Umlaufvermögen 19.587,72 26.377,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.681,22 252,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.906,50 26.125,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.952,05 32.013,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 18.915,42 30.404,94
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -29.595,06
III. Bilanzverlust 41.084,58 0,00
B. Rückstellungen 3.976,72 1.375,00
C. Verbindlichkeiten 2.059,91 233,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.952,05 32.013,31

Anhang


I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschluss

Bei der HI-tec GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2010 erfolgte unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Sachverhalte, für die ein Ausweiswahlrecht sowohl in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung, als auch im Anhang besteht, werden grundsätzlich im Anhang dargestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagevermögen

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bei Zugängen im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Abschreibungsbeträge entsprechend dem Zeitpunkt der Zuführung zum Sachanlagevermögen zeitanteilig ermittelt.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR  150,-
wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, sofern die Anschaffungs- Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut zwischen EUR 150,01 € und EUR 1.000,00 betrugen werden diese in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre linear abgeschrieben.

Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

HINWEIS Verfahrensweise Anpassung BiLMoG:
Von dem Wahlrecht auf Verzicht der Anpassung von Vorjahreszahlen nach Artikel 67 Abs.8 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen u. sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum beizulegenden Zeitwert.

Rückstellungen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktszins abgezinst.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten im Anlagevermögen bzgl. verbundenen Unternehmen und Beteiligungsverhältnisse lag nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von EUR 0 (Vorjahr: EUR 0,00)

Auf den Nettobetrag der Forderungen aus Lieferung und Leistung wurde eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 1 % vorgenommen.

Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter betrugen EUR 0 (Vorjahr: EUR 0)

Eigenkapital

In den  Bilanzverlust in Höhe von EUR 41.084,58 wurde ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 29.595,06 einbezogen.

Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr beträgt : EUR 2.059,91 (Vorjahr: EUR 233,37)

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

IV. Angaben zu einzelnen Posten der GuV

Zusammengefasste Posten gem. § 246 Abs. 2 HGB sind nicht zu erläutern.

V. Sonstige Pflichtangaben

Angabe zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführung:  Frau Thomas
Beruf : Angestellte

Aufstellung der Bilanz

Die Bilanz wurde am 27.12.2011 aufgestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

________________________
gez. Bettina Thomas
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

 

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