LUNA Cut & More GmbHLiquidiert

80336 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 152888
Eingetragen
22.6.2004
Branche
Frisör- und BarbiersalonsKosmetiksalons und ähnliche SchönheitsbehandlungenEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Betreibung von Friseursalons sowie von Kosmetik- und Nageldesignstudios.

Historie

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Management

NameRolle
Cahit Dogan
seit 26.2.2010
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LUNA Cut & More GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 772,00 18.543,00
I. Sachanlagen 772,00 18.543,00
B. Umlaufvermögen 33.379,46 54.169,59
I. Vorräte 0,00 2.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.243,41 9.535,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.136,05 41.733,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.146,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 49.717,04 78.024,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.868,50 151.882,81

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 128.024,12 158.430,19
III. Jahresüberschuss 28.307,08 30.406,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 49.717,04 78.024,12
B. Rückstellungen 500,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 83.368,50 149.882,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 83.368,50 149.882,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.868,50 151.882,81

Anhang


Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Den Jahresabschluss der Firma LUNA Cut & More GmbH für das Ge­schäftsjahr 2010 habe ich nach den Bestimmungen des HGB gegliedert. Abweichungen zum Vorjahr sind auch im Hinblick auf die Vergleichbarkeit im Wesentlichen nicht gegeben; Anpassungen im Ausweis wa­ren daher nicht erforderlich.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet, sofern dies nicht im Einzelfall besonders vermerkt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgren­zungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbe­trieb zu dienen.

Bewertung

Die Bewertungsmethoden sind den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechend angewandt worden. Hierbei wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausge­gan­gen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögens- und Schuldposten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Sie tragen allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beur­teilung Rechnung.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Bei Vermögensgegenständen, deren Nut­zung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Werte ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 werden sofort abgeschrieben, mit Anschaffungskosten über € 150,00 bis € 1.000,00 werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Der Sammelposten wird jährlich mit einem Fünftel aufgelöst.

In Vorjahren gebildete Abschreibungen wurden bei allen Vermögensgegenständen dem Grunde und der Höhe nach entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen beibehalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Soweit niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt.

Die Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen werden mit Material- und Lohneinzelkosten sowie leistungsabhängigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital sind nicht einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Der Wertansatz der Schuld- und Aufwandsrückstellungen berücksichtigt Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.


Sonstige Erläuterungen und Angaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in den Positionen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

In der Bilanz sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ist nicht durch Sicherheitsübereignung gesichert.


Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von Euro 28.307,08 für das Geschäftsjahr 2010 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Cahit Dogan geführt.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer und Gesellschafter

Zum 31.12.2010 bestanden folgende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer und Gesellschafter:

Verbindlichkeiten aus Darlehen Cahit Dogan  Euro 51.983,54

München, den 30.12.2011



Cahit Dogan

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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