HolznerHaus
GmbH
Amberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
241.424,36 |
261.764,36 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
5,00 |
510,00 |
| II.
Sachanlagen |
241.419,36 |
261.254,36 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.348.317,89 |
1.060.049,56 |
| I.
Vorräte |
874.398,51 |
682.558,60 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
34.693,17 |
122.142,85 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
439.226,21 |
255.348,11 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.791,97 |
22.636,01 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.604.534,22 |
1.344.449,93 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
423.381,88 |
403.272,99 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
213.800,00 |
213.800,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
122.292,87 |
122.292,87 |
| III.
Gewinnvortrag |
67.180,12 |
25.269,46 |
| IV.
Jahresüberschuss |
20.108,89 |
41.910,66 |
| B.
Rückstellungen |
74.425,00 |
73.384,79 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.106.727,34 |
867.792,15 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.604.534,22 |
1.344.449,93 |
Anhang
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: HolznerHaus
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Amberg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amberg
Register-Art / Register-Nr.: HRB 2508
Grundlagen der Rechnungslegung
Der Jahresabschluss der HolznerHaus GmbH zum 31.
Dezember 2017 wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde
grundsätzlich der Vermerk im Anhang gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251
HGB sowie unter der Berücksichtigung der besonderen
Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften,
§§ 268-274a, 276-277 HGB erstellt.
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem
§ 266 HGB.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz der
HolznerHaus GmbH zum 31. Dezember 2016 wurden
unverändert als Bilanzvorträge übernommen.
Die
immateriellen Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und die
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des
Zugangs voll abgeschrieben.
Die
Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde
eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
Der
Kassenbestand und die
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag
bilanziert.
Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag
angesetzt.
Die
Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbeträge gem. § 253
Abs. 1 HGB bewertet und berücksichtigen alle bis zur
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR
500,00 (Vorjahr: EUR 3.050,16).
Angaben zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR
1.095.943,21 (Vorjahr: EUR 852.581,87).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR
15.362,38 (Vorjahr: EUR 15.210,28).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
zum Bilanzstichtag EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR ,0,00).
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Stichtag bestanden sonstige finanzielle
Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen. Der
Gesamtbetrag der Aufwendungen bis Laufzeitende beträgt
EUR 10.960,80.
Sonstige Pflichtangaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 9.
Haftungsverhältnisse
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
aus Gewährleistungsverträgen 69.102,17 EUR
Da die Haftungsverhältnisse überwiegend aus
Avalverpflichtungen bestehen, die durch Rückhaftung
von Versicherungen zugunsten der Berichtsgesellschaft
gesichert sind, wird aus derzeitiger Sicht die
Inanspruchnahme als relativ gering eingeschätzt.
Geschäftsführung
Geschäftsführerin der Gesellschaft war
während des gesamten Geschäftsjahres und bis zur
Bilanzaufstellung Frau Michaela Holzner.
Sie ist stets einzelvertretungsberechtigt und befugt,
die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften
mit sich selbst oder als Vertreter Dritter
uneingeschränkt zu vertreten.
sonstige Berichtsbestandteile
Amberg,
gez. Michaela Holzner, Geschäftsführerin
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2018 festgestellt.
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