Treu Consulting GmbHLiquidiert

60322 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98748
Eingetragen
7.3.2014
Branche
UnternehmensberatungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Consulting und Unternehmensberatung, internationales und strategisches Marketing, Beratung in Corporate Finance und Investment, Planung und Durchführung von Messen, Kongressen,Events und Workshops, Organisation und Matching der internationalen Institute im Tradingbereich, Beratung in den Bereichen erneuerbare Energien, internationale Ausschreibungen, EU-Förderungen und Funds, die persönliche Betreuung, Beratung und Vertretung bei Behördengängen, sowie Rentenberatung für die Versicherten der türkischen Rentenanstalten.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Hinterleitner
seit 23.11.2016
Liquidator
Gülten Daldal
seit 6.10.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Altenhainer Str. 12, 61462 Königstein
12.750 €
51.00%
Ahmet Yılmaz
Wohnhaft Kurt-Schumacher-Ring 12, 64572 Büttelborn
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Treu Consulting GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 16.11.2016

Bilanz

Aktiva

16.11.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Umlaufvermögen 10.044,50 53.536,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.486,94 53.525,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.557,56 10,81
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 205.963,65 190.705,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 216.008,15 244.242,31

Passiva

16.11.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 230.963,65 215.705,57
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 205.963,65 190.705,57
B. Rückstellungen 2.901,35 10.200,66
C. Verbindlichkeiten 213.106,80 234.041,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 177.240,04 190.294,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.866,76 43.747,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 216.008,15 244.242,31

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Treu Consulting GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrecht-modernisierungsgesetzes (BilMoG).
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß §275 (2) HGB gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Möglichkeit der Vollabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern gemäß §6 (2) EStG im Jahr des Zugangs wurde angewandt. Wurde im Vorjahr die Bildung eines Sammelpostens gemäß §6 (2a) EStG vorgenommen, wird dieser im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den nächsten vier Wirtschaftsjahren linear aufgelöst. Diese Durchbrechung des Einzelbewertungsgrundsatzes nach §252 (2) HGB ist zulässig, da der Sammelposten insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalwerten angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 31.12.2015 übernommen und fortgeführt worden.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und GuV
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 8.486,94 (Vorjahr: Euro 53.525,93).
Angaben zu den Einzelposten des Anlagevermögens
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Abschreibung auf Sachanlagen  Euro 0,00

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.
Angabe zu Forderungen oder Verbindlichkeiten zu Gesellschaftern oder verbundenen Unternehmen
Der Betrag der Verbindlichkeiten zu Gesellschaftern des Unternehmens oder verbunden Unternehmen (Alpaslan Kücükdag / Kücükdag GmbH) beträgt Euro 35.866,76 / 162.872,03 (Vorjahr: Euro 43.747,39 / 163.262,83).

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 177.240,04 (Vorjahr: Euro 190.294,26).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Angaben zur Verwendung des Bilanzgewinns
Die Gesellschafterversammlung ist dem Vorschlag der Geschäftsleitung gefolgt und hat am 22.05.2016 beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 15.258,08 mit dem Verlustvortrag von Euro 215.705,57 zu verrechnen und den Bilanzverlust in Höhe von Euro 230.963,65 auf neue Rechnung vorzutragen.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Erster Geschäftsführer:  Gülten Daldal, (Kauffrau)
Der bzw. die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.
Die Gesellschaft hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr keinen Aufsichtsrat.
Unterschrift der Geschäftsführung
Der durch   GC Treurat gefertigte Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgestellt und genehmigt.

  

Mainz, 22.05.2018
 

       Gülten Daldal
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2018 festgestellt.

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