Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108429
Eingetragen
10.5.2017
Branche
Bauträger für andere Gebäude und BauwerkeBauträger für WohngebäudeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben, von Gebäuden aller Art als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben von Gebäuden aller Art als Baubetreuer im fremden Namen, für fremde Rechnung, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Vermittlung und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstückgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume, die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Abbrucharbeiten sowie die Teil- und/oder Komplettrenovierung und -sanierung von Gebäuden aller Art sowie die Vermittlung und Vergabe von Bauaufträgen soweit keine besondere Genehmigung/Erlaubnis erforderlich ist. Weiterer Gegenstand ist der Handel mit Baustoffen, Farben, Fertigelementen soweit hierfür keine besondere Erlaubnis erforderlich ist

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Anto Pejic-Gasparevic
seit 10.5.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Anto Pejic-Gasparevic
Auf dem Ried 16, 60437 Frankfurt am Main
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MAPPE GmbH

Karben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

132.361,00

180.352,00

I. Sachanlagen

132.361,00

180.352,00

B. Umlaufvermögen

595.225,94

492.064,90

I. Vorräte

1.418,00

4.009,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

381.791,59

262.719,99

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

212.016,35

225.335,91

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.988,39

9.239,65

Summe Aktiva

732.575,33

681.656,55



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

509.261,12

469.656,67

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

444.656,67

419.722,96

III. Jahresüberschuss

39.604,45

24.933,71

B. Rückstellungen

27.373,00

17.010,00

C. Verbindlichkeiten

195.941,21

194.989,88

Summe Passiva

732.575,33

681.656,55

ANHANG

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren-zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

_ Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

_ Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

_ Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

_ Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

_ Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

_ Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

_ Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 

Karben, den 12. Dezember 2024

gez. Anto Pejic-Gasparevic

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Dezember 2024

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