FRISCHE GENOSSENSCHAFT SISTIG eG

Kall

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düren GnR 246
Eingetragen
17.4.2013
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und HalbwarenGroßhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
- die Unterhaltung und der Betrieb eines Dorfladens zur Sicherung der Nahversorgung; - der Handel, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft mit für den Konsum der Mitglieder erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen; - die Vermittlung von Dienstleistungen aller Art; - die Vermittlung von Erzeugnissen aus landwirtschaftlicher Produktion; - die Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung der Mitglieder.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ute Stirnemann-Junker
seit 31.1.2024
Liquidator
Uwe Walter
seit 31.1.2024
Liquidator
Andrea Finder
seit 31.1.2024
Liquidator
Ines Lingscheidt
seit 8.2.2022
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

FRISCHE GENOSSENSCHAFT SISTIG eG

Kall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Finanzamt Schleiden
Steuernummer: 211 5842 0316

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

31.12.2019 31.12.2019
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 34,89
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 26.358,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 817,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 30,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 6.109,70 6.957,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.083,49
SUMME AKTIVA 42.435,85

Passivseite

31.12.2019 31.12.2019
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.370,00
II. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklage 5.273,99
2. andere Gewinnrücklagen 586,01 5.860,00
III. Verlustvortrag -23.374,22
IV. Jahresüberschuss 2.155,28
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 700,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.159,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.159,46
2. sonstige Verbindlichkeiten 3.565,33 6.724,79
- davon aus Steuern in EUR: 1.263,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.565,33
SUMME PASSIVA 42.435,85

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

2019 2019
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 269.551,08
2. sonstige betriebliche Erträge 3.073,84
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -199.473,69
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -35.395,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -10.183,17 -45.579,08
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -405,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -25.015,49
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1,64
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1,98
9. Ergebnis nach Steuern 2.155,28
10. Jahresüberschuss 2.155,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Finanzbuchführung wurde mittels EDV-Buchführungssystem der ADDISON Software und Service GmbH erstellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß den Vorschriften des § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Aufgliederung der in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten ergibt sich aus den Kontennachweisen.

Die Gesellschaft wird seit dem 17.04.2013 beim Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Düren unter der Nummer GNR 246 geführt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Abgabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Eigenkapital

Das eingezahlte Genossenschaftskapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 50.370,00.

Das Genossenschaftskapital entwickelte sich wie folgt

Genossenschaftskapital zum 01.01.2019 EUR 50.020,00
+ Zuführung Gen.Kap. durch Aufnahmen EUR 600,00
- Auszahlung Gen.Kap. durch Kündigung EUR 250,00
Genossenschaftskapital zum 31.12.2019 EUR 50.370,00

Mindestkapital

Das Mindestkapital der Genossenschaft beträgt It. Satzung §37(4a) 50% des Gesamtbetrags der Geschäftsguthaben zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. Es beträgt somit € 25.010.00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschlusskosten, Buchführungskosten und Beiträge zur BG.

Verbindlichkeiten

Die übrigen Verbindlichkeiten setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten zusammen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte. Die Verbindlichkeiten sind kurzfristig.

Sonstige Angaben

Die Genossenschaft wurde unter der Urkundennummer des Notars Wilhelm Thubauville, Schleiden am 11.04.2013 gegründet. Die Eintragung im HR beim Amtsgericht Düren erfolgte unter der Nummer GnR 246 am 17.04.2013.

Die Genossenschaft ist Mitglied im Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. Die Mitgliedsnummer lautet: 228251.

Mitgliederentwicklung:

- Stand 01.01.2019 141 Mitglieder
- Stand 31.12.2019 139 Mitglieder

Der Vorstand der Gesellschaft setzte sich im Geschäftsjahr zusammen aus:

Sandro Hammermüller bis 05.11.2019

Resi Lachnitt

Wirtz Johann-Josef ab 06.11.2019

Die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Den Aufsichtsratvorsitz übte im Geschäftsjahr aus:

Uwe Walter

 

Sistig , den 01.09.2020

Vorstand

Nachrichten & Medien

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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